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你好老師,我們老板年初的時候以公司名義貸了100萬買設(shè)備,得了100萬的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在抵扣還剩30萬這樣,9月份來款個項(xiàng)目60萬,被老板挪去用了,年底了要匯算清繳了,老板想把錢還回來,拿30萬的設(shè)備票去抵扣,剩下30萬轉(zhuǎn)回給他,這樣可以么,會算利潤,扣企業(yè)所得稅么

2020-12-14 18:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-12-14 18:26

你好 這個設(shè)備你們單位能用嗎

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快賬用戶1694 追問 2020-12-14 18:29

能的,我表達(dá)有誤,是老板轉(zhuǎn)回挪用的60萬,拿之前的30萬發(fā)票抵扣,剩下的30萬拿去買項(xiàng)目用的材料做成本票,然后賬上有的30萬轉(zhuǎn)回給老板賬戶,就是這樣操作會不會算利潤算企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2020-12-14 18:31

他拿回來的材料,發(fā)票,還有設(shè)備的,你們都可以抵扣所得稅,影響你的利潤。

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快賬用戶1694 追問 2020-12-14 18:33

那公司賬面上沒有利潤,然后老板挪掉了30萬,會不會算分紅,要交稅

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齊紅老師 解答 2020-12-14 18:35

年末不是他再轉(zhuǎn)回來嗎?轉(zhuǎn)回來不需要的。

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快賬用戶1694 追問 2020-12-14 18:39

他是想年末60萬轉(zhuǎn)回來然后立馬再轉(zhuǎn)30萬買材料開成本票再轉(zhuǎn)30萬回他賬戶,都是在12月底完成的,如果這樣有要交稅的風(fēng)險是不是得12月底過后再把30萬轉(zhuǎn)回給他呢

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齊紅老師 解答 2020-12-14 18:39

不可以 年末時候讓他還錢回來 次年再借出去。

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快賬用戶1694 追問 2020-12-14 18:40

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-14 18:42

不用客氣的,工作愉快。

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你好 這個設(shè)備你們單位能用嗎
2020-12-14
同學(xué)您好 您可以這樣操作,但是只能一次哦
2020-12-30
您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來的會計(jì)利潤,相當(dāng)于12月是無票費(fèi)用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
你好,同學(xué)。 購置 稅是計(jì)成本,不抵的,你可抵的是進(jìn)項(xiàng)稅額。 你是取得當(dāng)期計(jì)入待抵扣稅額或待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額處理的。
2020-09-28
一般納稅人購買幾萬的配件設(shè)備無發(fā)票,白條收據(jù)入賬不合規(guī),僅小額零星業(yè)務(wù)可憑收款憑證等入賬,但大額采購難符合標(biāo)準(zhǔn)。入賬后匯算清繳調(diào)整納稅可按小微企業(yè)稅率交稅,不入賬會因利潤虛高多繳所得稅,且影響財務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性,建議規(guī)范采購流程索要發(fā)票。
2025-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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