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老師:我申報(bào)的時(shí)候,銷(xiāo)項(xiàng)100000元,進(jìn)項(xiàng)扺扺扣了3000元,加計(jì)扺減1000元,請(qǐng)問(wèn)那附加稅那個(gè)表該怎么填?

2020-12-14 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-14 16:49

你好,你附加稅應(yīng)該是增值稅申報(bào)完了自動(dòng)就有數(shù)據(jù)了

頭像
快賬用戶(hù)1396 追問(wèn) 2020-12-14 16:53

沒(méi)有,我這個(gè)月開(kāi)了上年的無(wú)票收入的發(fā)票,在線(xiàn)上申報(bào)不了,只能去現(xiàn)場(chǎng),我不知這個(gè)表怎么填?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-14 16:57

那你就把你繳納增值稅填寫(xiě)在計(jì)稅依據(jù)那就可以算出來(lái)了

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你好,你附加稅應(yīng)該是增值稅申報(bào)完了自動(dòng)就有數(shù)據(jù)了
2020-12-14
您好 請(qǐng)問(wèn)您上期進(jìn)項(xiàng)稅額期末有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)?
2021-08-17
建議用兩個(gè)方法處理: 1、做一個(gè)3-6月份的更正申報(bào),將加計(jì)遞減更正進(jìn)去。 2、將加計(jì)遞減金額填在下個(gè)期間的納稅申報(bào)表中。
2023-09-14
這個(gè)你8月沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)稅額專(zhuān)票嗎,那這個(gè)40000填寫(xiě)附表1 沒(méi)有留底稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額是需要交交40000,這個(gè)30000是10月申報(bào)填寫(xiě),所屬期9月認(rèn)證抵扣,
2020-09-10
您好,這是需要加計(jì)調(diào)減的
2020-08-10
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