你好,你附加稅應(yīng)該是增值稅申報(bào)完了自動(dòng)就有數(shù)據(jù)了
老師我這個(gè)增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額:40220.65元,進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了66426.51,我要留底一部分,那我申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
老師:我申報(bào)的時(shí)候,銷(xiāo)項(xiàng)100000元,進(jìn)項(xiàng)扺扺扣了3000元,加計(jì)扺減1000元,請(qǐng)問(wèn)那附加稅那個(gè)表該怎么填?
請(qǐng)問(wèn)老師,上期進(jìn)項(xiàng)稅額1000元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額800元,申報(bào)的時(shí)候按照我們當(dāng)?shù)氐亩愗?fù)率,我抵扣了600元進(jìn)項(xiàng),繳納了200元稅款,那么請(qǐng)問(wèn)老師,我上期還有400元進(jìn)項(xiàng)稅額在這期期初錄入哪個(gè)科目里面
老師我申報(bào)了12月的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)是74517.4元,進(jìn)項(xiàng)是22843.54元然后加計(jì)抵減扣了2284.35,最后應(yīng)交增值稅是49389.51、城建稅3457.27、教育費(fèi)附加1481.69地方教育費(fèi)附加987.79我12月計(jì)提的時(shí)候怎么做分錄呢?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎?以前沒(méi)有做過(guò)加計(jì)抵減的分錄
老師,麻煩問(wèn)一下,我公司符合5%加計(jì)扣除政策,本期進(jìn)項(xiàng)10000元,本期其他交通類(lèi)(客運(yùn)服務(wù))100元稅額,那我填寫(xiě)加計(jì)扣除申報(bào)表的時(shí)候本期發(fā)生額寫(xiě)10000還是10100?
我開(kāi)出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)9%稅率的機(jī)耕費(fèi),可以作為成本嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
以前年度從沒(méi)有報(bào)過(guò)城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,自查后,補(bǔ)交22-24年城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,這賬要怎么
我公司做蔬菜配送的,這段時(shí)間茭白上市,我有叫很多臨時(shí)工,這些人發(fā)工資是按小時(shí)計(jì)算的,這種到時(shí)候怎么做賬啊
非盈利民間組織商會(huì),會(huì)議服務(wù)費(fèi)和伴手禮費(fèi)分別計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
非盈利民間組織商會(huì),會(huì)議服務(wù)費(fèi)和伴手禮費(fèi)分別計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
稅務(wù)師考試,電腦上有電子計(jì)算器嗎?
非盈利民間組織商會(huì),會(huì)議服務(wù)費(fèi)和伴手禮費(fèi)分別計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師企業(yè)購(gòu)車(chē)收到的車(chē)款費(fèi)用和購(gòu)置稅的發(fā)票怎么抵扣,要怎么作賬。
郭老師,個(gè)體戶(hù)要注銷(xiāo),其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)10萬(wàn),要交什么稅嗎,可以直接注銷(xiāo)不管嗎
事業(yè)單位按成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資(現(xiàn)金支付),出售后,若將所得上繳財(cái)政的會(huì)計(jì)處理 ,詳細(xì)點(diǎn)
沒(méi)有,我這個(gè)月開(kāi)了上年的無(wú)票收入的發(fā)票,在線(xiàn)上申報(bào)不了,只能去現(xiàn)場(chǎng),我不知這個(gè)表怎么填?
那你就把你繳納增值稅填寫(xiě)在計(jì)稅依據(jù)那就可以算出來(lái)了