有余額不可以的,這個(gè)是誰欠你們的錢?你單位的職工或是老板嗎?
個(gè)獨(dú)和個(gè)體工商戶如果21年財(cái)務(wù)報(bào)表上面的其他應(yīng)付款是150萬,22年5月需要注銷。怎么處理,其他應(yīng)付款。還是不用動(dòng),可以直接注銷
老師,公司注銷的時(shí)候,負(fù)債總額要清完才行嗎?比如應(yīng)付職工薪酬還沒發(fā)放完,差一萬多,這樣能注銷嗎?還有往來款其他應(yīng)付款沒付完,可以不支付完就直接清算嗎
新注冊了10個(gè)月的小規(guī)模納稅人,沒有發(fā)生過收入,賬上有固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款,現(xiàn)在想辦理注銷,可以直接辦理注銷嗎?要走什么樣的流程?
老師,公司注銷,其他應(yīng)付款法人掛著10萬塊錢,這個(gè)注銷要不要交稅呢
小公司不經(jīng)營了需要注銷,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可以嗎?需要交什么稅?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
老板墊錢發(fā)工資,沒收入
不對,這個(gè)是他欠你們的是其他應(yīng)收款啦
不好意思,說錯(cuò)了,是其他應(yīng)付款有10萬余額
那你得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,你看下轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入有利潤吧
應(yīng)該剛好沖計(jì)提的工資費(fèi)用
那你就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入