您好 填寫附表四減免表和主表23行
老師好,我們稅控盤維護費280,這個月申報我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報增值稅申報表4中本期實際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個表嗎?
老師 稅控盤費用280 屬于減免稅款 在申報表那點填喲
老師,上個月稅控盤減免稅款280,這個月申報怎么填啊
請問,單位是每月申報增值稅,稅控盤年費280元,可減增值稅280元嗎?這個減免280元,填申報表,填哪個位置?
這個月申報有稅控盤減免稅款280元,填報之后附加稅都為負數(shù)
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
那我的分錄怎么寫啊
借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用
老師,填了附表四和主表23,提交之后提示這個,是哪邊填錯了嗎
你好 本期有應交增值稅嗎? 沒有主表不填寫?
有要交增值稅
你好 這280是以前錙抵的嗎? 看表四對? 減免表填寫了嗎??
嗯,9月份的票
你好 附表四填寫和主表填寫的對??
那為什么提交不了呢
你好 這個看不出來 填寫的對 也可能是系統(tǒng)原因? 再有你也可以看一下你應交的稅款 填寫是不是正確??
謝謝老師,已經(jīng)解決了
您好,具體是什么原因?怎樣解決的?
是減免稅表未填寫
對 減免表和附表4填的一樣就可以了