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老師好,我們稅控盤維護(hù)費(fèi)280,這個月申報我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報增值稅申報表4中本期實(shí)際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個表嗎?

2020-10-13 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 14:54

你好,是的,您填的表正確

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快賬用戶6603 追問 2020-10-13 14:57

繳費(fèi)會計分錄是: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 月底暫不抵扣分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用/營業(yè)外收入 是這樣做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-13 15:11

月底暫不抵扣分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用/營業(yè)外收入 什么時候減免什么時候再做

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快賬用戶6603 追問 2020-10-13 15:18

就是上邊“月底抵扣分錄”本月不抵扣不做這個分錄,用的時候在做這次分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 15:46

是的,您的理解完全正確

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你好,是的,您填的表正確
2020-10-13
是的,填在本期實(shí)際抵減稅額里
2021-04-08
你好,是的,你的描述完全正確
2021-05-10
這個主表里一般是自動體現(xiàn)的
2023-08-09
你好,本期不抵扣的話,本期實(shí)際抵扣額那里就填寫0
2022-01-10
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