借銀行貸其他應(yīng)收款-出口退稅。

我想請(qǐng)問(wèn)下銀行收到一筆錢(qián),備注是出口退稅,這種怎么做分錄呢
請(qǐng)問(wèn)一下出口退稅款這個(gè)錢(qián)是怎么做分錄的呢?這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢?
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)分錄是怎么寫(xiě)呢
老師,我們每個(gè)月有出口退稅,出口退稅申報(bào)到收到退稅的錢(qián),這一段分錄怎么寫(xiě)
老師您好,想請(qǐng)教一下出口企業(yè)銷(xiāo)售出口商品的分錄和收到退稅這個(gè)過(guò)程的分錄怎么寫(xiě)。
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時(shí)間上有具體要求沒(méi)?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷(xiāo),在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些??jī)?nèi)銷(xiāo)的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開(kāi)了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票??!
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷(xiāo)售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢(qián),原因是之前賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)少了一分錢(qián)的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷(xiāo)售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎


不是營(yíng)業(yè)外收入嗎
不是,這個(gè)不是,不是,是退進(jìn)項(xiàng)稅額,
那么退進(jìn)項(xiàng)稅額是用其他應(yīng)收款來(lái)表示嗎
是的,這個(gè)收到退稅做其他應(yīng)收款,之前月末計(jì)算出退稅,做借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅,
那么之前采購(gòu)時(shí), 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款
那么沒(méi)有做出口退稅呀?這個(gè)是不是不對(duì)呢
這么做,你參考下截圖這個(gè),