您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款

老師,我這是出口外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)票稅額是56801.28,賬上確認(rèn)出口應(yīng)退稅額也是56801.28,出口退稅申報(bào)和到賬的都是56801.27,到賬的比進(jìn)項(xiàng)票少一分錢,這個(gè)一分錢怎么做呀?
老師,我們每個(gè)月有出口退稅,出口退稅申報(bào)到收到退稅的錢,這一段分錄怎么寫
老師您好,我們有一筆逾期申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單,退稅的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們這筆放棄退稅申報(bào)做免稅,請(qǐng)問我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師 你好 我收到了出口退稅的增值稅稅款,這個(gè)退稅的稅款,的分錄怎么寫呢
老師,出口退稅收到的退稅,怎么做分錄
老師,對(duì)公賬戶毎筆交易的手續(xù)費(fèi)是每次憑證一起做?還是月底一次性一張憑證合計(jì)做?
一般納稅人報(bào)表上得上期留抵和賬上什么科目核對(duì)
老師,下邊是我們公司的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票里邊的這個(gè)項(xiàng)目么?
老師我們是貨運(yùn)代理公司,上游車隊(duì)開過來的票是9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也要開9個(gè)點(diǎn)出去,如果其中有些費(fèi)用,稅法上是允許開6個(gè)點(diǎn)的,但車隊(duì)統(tǒng)一是以運(yùn)輸費(fèi)形式開給我們,全部9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也必須開9個(gè)點(diǎn)?
老師你好請(qǐng)問:公司23年開票接近兩百萬,所屬期23年11月和12月才開始申報(bào)工資,這兩月工資申報(bào)一模一樣如圖共64.8萬。沒買社保沒走公戶對(duì)稅局說的是現(xiàn)金發(fā)工資,稅局專管員說要部分工資要調(diào)增,讓我們準(zhǔn)備勞動(dòng)合同等證明工資真實(shí)性來反駁他的質(zhì)疑,這個(gè)應(yīng)該如何處理好呢?
來事,A合伙人投資100萬,B合伙人投資100萬,C合伙人投資100萬,D合伙人投資100萬。合伙成立一個(gè)合伙公司。這個(gè)合伙公司用400萬投資E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤資。所以從合伙公司從E股份有限公司撤回A合伙人25%的份額,撤回120萬。然后A再從合伙企業(yè)撤資。這寫操作都涉及哪些稅。按哪些稅目交稅。
一般納稅人輔導(dǎo)期管理設(shè)置是由辦稅廳操作還是稅源單位稅收管理員操作呢
老師 問一下,我們這個(gè)月11.1號(hào)開始變?yōu)橐话慵{稅人,我們十月份還沒付款的業(yè)務(wù),能讓供應(yīng)商開專票嗎?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
管家婆工貿(mào)版T3 BOM單設(shè)置了耗用量,實(shí)際領(lǐng)用只能按設(shè)置的耗用量來領(lǐng)嗎?如是實(shí)際耗用與設(shè)置的不一致怎么處理,請(qǐng)樸老師幫忙解答


申報(bào)出口退稅的時(shí)候呢?
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
這是2月申報(bào)的出口退稅,我怎么做會(huì)計(jì)處理
出口退稅申報(bào)到收到退稅的錢 看您申報(bào)表 沒有退稅額啊
是的,進(jìn)賬不夠,這個(gè)月沒有可以退稅的錢
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是什么意思?
只有這個(gè)明細(xì)科目有貸方余額么
期末余額是這樣的
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是應(yīng)該繳納的
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是代表沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,需要繳納附加稅的嗎?
匯總到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅一起計(jì)算的 不是單獨(dú)看這個(gè)科目的? 跟銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 這些明細(xì)一起
怎么計(jì)算?
銷項(xiàng)稅額%2B出口退稅%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額-加計(jì)扣除-減免稅額
銷項(xiàng)稅額+出口退稅+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額-加計(jì)扣除-減免 這個(gè)公式計(jì)算的結(jié)果是什么意思?
當(dāng)期需要繳納的增值稅啊