您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款
老師,我這是出口外貿(mào)企業(yè),進項票稅額是56801.28,賬上確認出口應(yīng)退稅額也是56801.28,出口退稅申報和到賬的都是56801.27,到賬的比進項票少一分錢,這個一分錢怎么做呀?
老師,我們每個月有出口退稅,出口退稅申報到收到退稅的錢,這一段分錄怎么寫
老師您好,我們有一筆逾期申報退稅的報關(guān)單,退稅的會計分錄借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅 這個會計分錄,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們這筆放棄退稅申報做免稅,請問我這個會計分錄該怎么做呢
老師 你好 我收到了出口退稅的增值稅稅款,這個退稅的稅款,的分錄怎么寫呢
老師,出口退稅收到的退稅,怎么做分錄
老師,我公司有二十人社保在勞務(wù)公司參保,屬于派遣員工,他們的殘疾保障金在我們公司申報也是可以的吧
社??蛻舳松陥竽甓裙べY怎么申報
老師,8月申報不交稅,9月有了足夠的進項票,然后10月份申報的時候8和9月份一起報稅這樣可以嗎
給股東分配利潤按照利潤表的凈利潤分配嗎
老師下午好,就是我們公司的車輛被碰了,對方全責,我們是貼了車衣的,對方也需要賠償車衣款,但是他們說車衣款屬于特殊配件,賠款必須走我們公賬過一遍,現(xiàn)在是對方保險把賠償款打給我們公司,然后讓我們公司付給承修方,承修方給保險公司開的以車牌為抬頭的發(fā)票。我們走中間中轉(zhuǎn)一下這個錢,但是不涉及到任何票據(jù),這是正確的操作嗎? 現(xiàn)在是我們收到保險公司的錢,然后要轉(zhuǎn)給承修方的公賬,但是我們沒有發(fā)票之類的。 正常是保險公司和承修方直接操作,并不會牽涉到我的公賬,但他們說車衣是特殊配件,必須走我們公賬過一遍,但是票還是他們相互對接
請問老師,收入章中,什么時候用合同負債,什么時候用預(yù)計負債
老師,我買了一批農(nóng)產(chǎn)品,可以讓農(nóng)民去稅務(wù)大廳,以農(nóng)民個人的名義給我開具免稅的普票嗎?
老師,一項銷售行為既涉及技術(shù)服務(wù)也涉及貨物,按照多少的稅率算銷項稅額?
老師,這題求C證券的必要收益率,為什么我最下面的R=Rf+(貝塔倍的Rm-Rf)求,結(jié)果是錯了,我利用第一小問求出Rf后,順便把Rm也求出來了,答案是用5%+1.5乘以第一問的市場組合風險收益 做的 為什么我做的和結(jié)果不一樣,問題出現(xiàn)在哪里
有銀行回單暫時沒有發(fā)票,可以先入費用嗎
申報出口退稅的時候呢?
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款 ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
這是2月申報的出口退稅,我怎么做會計處理
出口退稅申報到收到退稅的錢 看您申報表 沒有退稅額啊
是的,進賬不夠,這個月沒有可以退稅的錢
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是什么意思?
只有這個明細科目有貸方余額么
期末余額是這樣的
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是應(yīng)該繳納的
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是代表沒有進項可以抵扣,需要繳納附加稅的嗎?
匯總到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅一起計算的 不是單獨看這個科目的? 跟銷項 進項 這些明細一起
怎么計算?
銷項稅額%2B出口退稅%2B進項稅額轉(zhuǎn)出-進項稅額-加計扣除-減免稅額
銷項稅額+出口退稅+進項稅額轉(zhuǎn)出-進項稅額-加計扣除-減免 這個公式計算的結(jié)果是什么意思?
當期需要繳納的增值稅啊