你好,主要是看以已簽的合同 ,沒(méi)有合同就看發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票就看申報(bào)營(yíng)業(yè)收入

購(gòu)銷合同印花稅是按合同金額作為計(jì)稅依據(jù)的吧?是不是只要簽訂了合同,買賣雙方都要交稅,如果當(dāng)月合同已簽,哪怕是分批發(fā)貨或者是沒(méi)有發(fā)貨都要交印花稅嗎?
老師,購(gòu)銷合同印花稅是以當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入為計(jì)稅基礎(chǔ)還是以已簽的合同?雙方都要的嗎
印花稅的購(gòu)銷合同的購(gòu)銷金額為納稅基礎(chǔ),那么沒(méi)有簽訂合同的不用納稅嗎??如果要納稅,計(jì)稅基礎(chǔ)是什么??當(dāng)期的開票金額嗎?
你好老師,我們企業(yè)是一般納稅人,查賬征收,印花稅核定的是購(gòu)銷合同,計(jì)算印花稅是以收入的購(gòu)銷合同為依據(jù)還是以采購(gòu)+銷售的購(gòu)銷合同為依據(jù)
老師,購(gòu)銷合同印花稅是雙方當(dāng)事人都要交的嗎?如果合同是100萬(wàn),那甲乙雙方都要按照100萬(wàn)計(jì)算印花稅嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲](méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?

