你好 把暫估的紅沖? 按實際的數(shù)入賬就可以??
(二)資料某企業(yè)為增值稅一 般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2X19年9月1日,“應交稅費--- 應交增值稅”賬戶有借方余額1800元。2X19年9月份,該企業(yè)發(fā)生以下 (1)購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為10 000元,增值稅額為1300元。取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務機關(guān)認證其增值稅可予抵扣,價稅款已支付,所購材料已驗收入庫。 (2) 企業(yè)銷售商品一批,價款為100000元,增值稅額為13000元。 (3)本月,企業(yè)在建生產(chǎn)線工程領(lǐng)用庫存商品成本10000元,計稅價格為15 000元。 (4)以庫存商品向股東支付股利。該批庫存商品成本為8500元,計稅價格為10 000元。 (5)月末,原材料盤虧1 000元,該批材料原已計入增值稅進項稅額為130元。經(jīng)查明屬因管理不善造成的非正常損失。 (6)交納本月份增值稅18 500元。 (7)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月多交(或欠交)的增值稅。 (三)要求 (1)計算該企業(yè)9月份應交納的增值稅。 (2)根據(jù)上述資料,編制相關(guān)的會計分錄。
老師,您好。9月份的原材料是暫估5.3/元的價格低了,11月來的發(fā)票是10元/噸,而且九月份的成本已經(jīng)分配并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。我該怎么處理?
老師,您好。9月份的原材料是暫估5.3/元的價格低了,11月來的發(fā)票是10元/噸,而且九月份的成本已經(jīng)分配并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。我該怎么處理?還有我的剩余庫存商品的價格該怎么調(diào)?
老師,您好: 我們八月份暫估一批庫存金額1950,當月該批庫存已經(jīng)出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月對方開來的發(fā)票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時候 借:庫存商品 貸:應付賬款
老師您好!這是同一批貨,貨上個月已經(jīng)領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本。上個月暫估的時候采購給我的價格有誤,這個月發(fā)票到了價格有差異,現(xiàn)在數(shù)量都領(lǐng)用了,價格差異那么大,表格上我要怎么做好呢?公司沒有原材料的管理軟件,原材料都是Excel表格做的。
注會課程會計考試難度怎么樣?
個體工商戶現(xiàn)在都是查賬征收了嗎? 開票額度那邊顯示是一個月的開票額度嗎 那月 季銷售額多少可以免呢
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他根本都沒有做過工程項目,就是眼紅我拿這些工程項目的提成,怎么操作才能搶回來?
問哈,丙公司投入原材料500萬作為實收資本,65萬稅金丙公司自己支付,這65萬屬不屬于資本公積
中級會計財務管理,這道題的聯(lián)合單位年銷售量是如何計算的?
老師,我要打印2024年一年的記賬憑證如何操作
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
入庫的庫存商品是不是不用動數(shù)量,直接增加單價嗎?
你好 是的 數(shù)量沒有變化 不用動的??直接增加單價
好的,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!