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老師,您好。9月份的原材料是暫估5.3/元的價格低了,11月來的發(fā)票是10元/噸,而且九月份的成本已經(jīng)分配并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。我該怎么處理?還有我的剩余庫存商品的價格該怎么調(diào)?

2020-12-14 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-14 08:52

你好 把暫估的紅沖? 按實際的數(shù)入賬就可以??

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快賬用戶2211 追問 2020-12-14 08:54

入庫的庫存商品是不是不用動數(shù)量,直接增加單價嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-14 08:58

你好 是的 數(shù)量沒有變化 不用動的??直接增加單價

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快賬用戶2211 追問 2020-12-14 08:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-14 09:00

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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你好 把暫估的紅沖? 按實際的數(shù)入賬就可以??
2020-12-14
您好 把差額部分補結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了
2020-12-11
您好,確認期末應付賬款-暫估。是否是全部未收到發(fā)票金額
2021-04-10
你好; 先去紅沖暫估的數(shù)據(jù); 按發(fā)票實際做; 然后領(lǐng)用部分? 調(diào)整成本的差異金額? ?
2023-03-10
同學你好 你紅沖了然后按照收到的發(fā)票來做
2021-12-21
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