還是以已簽的合同? ?,沒(méi)有簽訂合同也沒(méi)有發(fā)票才是你申報(bào)營(yíng)業(yè)收入
下午好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果公司發(fā)給對(duì)方的貨物出現(xiàn)問(wèn)題,導(dǎo)致對(duì)方產(chǎn)品報(bào)廢,需要產(chǎn)品不良賠償對(duì)方4000元,對(duì)方開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅460.18,請(qǐng)問(wèn)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如何做賬務(wù)處理?謝謝
早上好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果公司日方高管租房,取得的物業(yè)管理費(fèi)用發(fā)票是個(gè)人抬頭,不是公司的名稱,款是公司承擔(dān)的,請(qǐng)問(wèn)老師可以稅前抵扣嗎?有相關(guān)法律文件可以確認(rèn)這一點(diǎn)嗎?謝謝。
早上好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果公司外購(gòu)蛋糕用于員工生日,但是取得的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,需要抵扣后轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)老師如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝。
老師你好,公司7月份收到增值稅專用發(fā)票,但是到10月中旬還沒(méi)有付款出去,請(qǐng)問(wèn)做會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)在發(fā)票需要抵扣了,可以抵扣嗎?
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購(gòu)買(mǎi)的零食開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務(wù)處理?請(qǐng)告知分錄?謝謝!
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金400萬(wàn)元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(?。┤f(wàn)元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
老師,就是有發(fā)票,這個(gè)購(gòu)買(mǎi)蛋糕沒(méi)有合同
不要意思,看混題目,你這個(gè)是,借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫(kù)存現(xiàn)金,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
剛一個(gè)學(xué)員問(wèn)印花稅的,估計(jì)是沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)你問(wèn)題我看成他的了 不好意思,忽略第一條回復(fù)
好的,謝謝老師,就是我有個(gè)疑問(wèn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)金額需要計(jì)提入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎?謝謝
是的,是的,是的,是的,