借:成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
老師,我們是建設(shè)公司,7月份收到的材料專票,沒有抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在做7月份的賬,需要把這些發(fā)票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎么做這些會計分錄
老師你好,我公司4月份收到的專票,款已付,但一直未抵扣,現(xiàn)在11月份發(fā)現(xiàn)對方將做廢了,記帳聯(lián)和抵扣聯(lián)還在我公司,,他不補(bǔ)開,我們現(xiàn)在怎么辦,請教,,
老師好!請問增值稅專用發(fā)票跨月是否可以抵扣?比如6月份供應(yīng)商給我公司開的票我沒有收到,7月份我公司收到。我公司7月份公司做賬這張發(fā)票可以繼續(xù)抵扣嗎?
老師你好,公司7月份收到增值稅專用發(fā)票,但是到10月中旬還沒有付款出去,請問做會計分錄怎么做?現(xiàn)在發(fā)票需要抵扣了,可以抵扣嗎?
老師,你好,請問下,我公司1月份購買產(chǎn)品,款已付,已收到發(fā)票和貨,到4月份進(jìn)項發(fā)票,還沒有抵扣,我1月份怎么做分錄呢
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動車普票,沒有抵扣進(jìn)項,又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
沒問題,這個可以抵扣進(jìn)項稅額
這張發(fā)票的賬是做到7月份嗎?是7月中旬開的發(fā)票,能做到8月份或9月份嗎
沒問題,做到八月九月也可以
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了