你好 50萬的數(shù)量是多少 銷售出去的數(shù)量多少
您好老師,去年的庫存商品賬面價(jià)值50萬,今年11月了賣了一部分商品收回款30萬,請問這30萬的貨款如何計(jì)算它的成本
老師好,請問一下,21年2月份我做的暫估入庫90萬。分錄是,借:庫存商品90萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款90萬 同時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。借:主營業(yè)務(wù)成本 90萬 貸:庫存商品 90萬。發(fā)票在21年7月份才開回來。發(fā)票金額是56萬。如何做分錄啊
老師,您好!請問這題這么做呢 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。企業(yè)因多日暴雨導(dǎo)致的洪水毀損了一批庫存商品,該批庫存商品的實(shí)際成本為50萬元,殘料價(jià)值5萬元已驗(yàn)收入庫,應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠償30萬元。要求:編制會計(jì)分錄
請問下老師一個(gè)會計(jì)分錄! 1、四月庫存盤點(diǎn),盤盈了八千多成本價(jià)的庫存怎么做賬。 2,三月給廠家打款三十萬,我做了預(yù)付賬款30萬,銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷的部分(之前做的都是其他應(yīng)收款)是50000。那就是,總共廠家給了我們35萬的貨。我做的,借,庫存商品35萬,貸方 預(yù)付賬款30萬,其他應(yīng)收款5萬,這樣對嗎,也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對不上,麻煩老師幫我看一下
老師你好。我們存在供貨商不開全部發(fā)票只開部分發(fā)票怎么做賬。例如本月打款40萬。到貨50萬。供貨商只開30萬的發(fā)票,剩余的20萬發(fā)票又到下個(gè)月才開?這樣子怎么做賬? 我們是快消品行業(yè)貨到就入庫了。我的做賬金額和進(jìn)銷存軟件就對不起來了。
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請問一下這個(gè)有沒有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺,客戶用平臺開展業(yè)務(wù) ,在平臺注冊賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺,派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來審計(jì)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請問一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來的,那這新入的股東就會問,從他加入后,他可以分到多少利潤,這個(gè)是怎么算的
庫存數(shù)量是5萬雙,銷售2萬雙收款 30萬
你好 50/5*2 成本是這些的