您好,是按照實際發(fā)生額計提。未發(fā)生部分不計提。
老師,工會經(jīng)費都要按百分之二計提嗎?我們公司好像只有上繳的部分直接計入管理費用,留的那部分可以不計提嗎
老師請問一下之前的折舊有些沒提,有些沒提夠,之前提了的都計入管理費用了,有一部分是工程部的有一部分是辦公室的,現(xiàn)在把之前沒計提的補計提,能直接把工程部的計入主營業(yè)務(wù)成本把辦公室的計入管理費用嗎
老師,園區(qū)讓交工會經(jīng)費,說按2021年下半年的工資總額的百分之二的百分之四十,那我計提時候按百分2計提,其余的留公司使用,還是按百分之2的百分之40計提?我們商貿(mào)企業(yè)沒有工會。
老師,單位部分的社保之前的會計沒有計提,就繳納的時候直接計入管理費用——社會保險費,可以嗎?
老師,法人身份不是員工,也沒有工資,可以把他的社保個人部分直接入賬到管理費用里面嗎,不申報個稅了,匯算清繳時再調(diào)增這部分費用,還是要按照個人部分計提工資申報個稅? 本身沒有發(fā)放工資,申報個稅還得計提這部分費用,不申報不計提,直接管理費用不可以嗎,
請問,去年企業(yè)所得稅申報表如何作廢?
老師,好!請教個問題,比如預(yù)付一筆貨款時,現(xiàn)金流指定為購買商品支付的現(xiàn)金,后面不采購了退回貨款,這個現(xiàn)金流是沖購買商品支付的現(xiàn)金,還是指定為收到其他
老師,公司交專利的滯納金放在了營業(yè)外支出會計科目,匯繳 納稅調(diào)整明細(xì)表里填在(八)稅收滯納金、加收利息那欄嗎?還是填在別的欄次
你好,我們有一筆應(yīng)收款38600已經(jīng)開發(fā)票了,款估計收不回來客戶倒閉,我們也起訴了,對方財產(chǎn)是零也凍了,我需要怎么做賬,外賬怎么做,內(nèi)賬怎么做,請告知,謝謝
老師,工資計提到23年,但個稅24年才申報,那這樣的話匯算清繳工資那塊的數(shù)據(jù)就不一樣,請問這個該怎么辦
請問下老師?應(yīng)交稅費,餐飲不能抵扣,只有住宿的33.96可以抵扣,所以應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額不應(yīng)該是33.96嗎,怎么100多了,怎么來的
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告,數(shù)據(jù)是取哪兒的數(shù)
老師,6月申報個稅,新增人員入職日期填1月分,是不是有5個月的減除額
增值稅稅負(fù)率是當(dāng)年實繳的還是應(yīng)納稅額?
請問一般納稅人小微企業(yè),利潤134130,也是按5個點收企業(yè)所得稅嗎
那就是直接計提我們上繳的那部分就可以咯
您好,是的,您的理解非常正確
那我們內(nèi)部工會的不計提不繳納也可以嗎
您好,也是可以的,計提與支付金額保持相同
不計提直接計入管理費用可以嗎?
您好,是需要計提的
計提和不計提有什么區(qū)別嗎?最后都是管理費用呀
您好,為了方便統(tǒng)計數(shù)據(jù)
好的,不計提和支付預(yù)留內(nèi)部工會的那部分也可以是嗎
您好,是的,您的理解非常正確