你好? 跨所的? ?現(xiàn)在用以前年度損益 調(diào)整? 因?yàn)橛绊憮p益 了
老師請(qǐng)問(wèn)一下之前的折舊有些沒提,有些沒提夠,之前提了的都計(jì)入管理費(fèi)用了,有一部分是工程部的有一部分是辦公室的,現(xiàn)在把之前沒計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提,能直接把工程部的計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本把辦公室的計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),我之前期的社保費(fèi)和工資都是一起計(jì)提的,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么把之前的分開來(lái)計(jì)提呢?
老師,公司2018年成立,到2022年底購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)7000多萬(wàn),之前會(huì)計(jì)一直沒提折舊,我現(xiàn)在補(bǔ)提折舊,2023年折舊直接計(jì)入管理費(fèi)用,2022年前的只能計(jì)入未分配利潤(rùn),大約有2500萬(wàn),大部分沒有發(fā)票,這么計(jì)提完2023年未分配利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)2300萬(wàn),而2023年期初未分配利潤(rùn)是1100萬(wàn),然后我怎么處理?
老師,2024年有一部分工資計(jì)入生產(chǎn)成本了,沒在管理費(fèi)用里,這部分工資也可以作為計(jì)提福利費(fèi)14%稅前扣除的基數(shù)嗎
有哪位老師清楚,2010年之前沒有簽合同,2010年至今這個(gè)月補(bǔ)簽的合同,還有沒有法律效力?
金碟會(huì)計(jì)軟件結(jié)了賬之后就不能修改憑證了嘛?
請(qǐng)問(wèn),買水魚共用了50元,還付了加工費(fèi)80元,那當(dāng)天水魚采購(gòu)成本就是130元了?
你好,家居屬于什么行業(yè)?
老師,收到老板茶室使用的電茶爐的發(fā)票,怎么做分錄?款已付
老師,麻煩問(wèn)一下自己的一般納稅人,想開給別人20萬(wàn)轉(zhuǎn)票,沒有實(shí)際入賬有啥風(fēng)險(xiǎn)
老師好,有兩個(gè)問(wèn)題: 1、今年3月注冊(cè)的公司,第一季度只報(bào)了幾百的開辦費(fèi),到現(xiàn)在也沒有經(jīng)營(yíng),沒有發(fā)工資也沒有計(jì)提,個(gè)稅怎么操作? 2、個(gè)體戶第一季度收入28000元,做賬的時(shí)候增值稅未入賬,貸方直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28000元,報(bào)稅的時(shí)候收入寫了28000元,申報(bào)增值稅報(bào)表顯示3%的稅率840元,最終顯示稅額0,這個(gè)業(yè)務(wù)我該怎么調(diào)整?
半年繳納一次的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么記賬老師,我們還補(bǔ)繳了2024年一年的并繳納了滯納金
請(qǐng)問(wèn)做賬系統(tǒng)做的是內(nèi)賬還是外賬?
老師你好!買的中級(jí)必刷500題,書收到了,但電腦上沒找到,想用電腦刷題
那是不是如果是補(bǔ)計(jì)提22年之前的折舊,借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊,老師這個(gè)折舊有些沒提或者沒提夠的都有18年和19年的
你好是的這要處理對(duì)的 少計(jì)提 的都補(bǔ)上??
老師我們之前我對(duì)出來(lái)累計(jì)折舊需要補(bǔ)計(jì)提的是14萬(wàn),分錄是不是如下:(1)借:以前段杜損益調(diào)整 14 貸:累計(jì)折舊 14 (2)借:本年利潤(rùn) 14 貸:以前年度損益調(diào)整14 (3)借:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)14 貸:本年利潤(rùn) 14
你好? 不對(duì)?? 借 以前年度損益調(diào)整 14 貸:累計(jì)折舊 14 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 14 *25% 借示分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整?