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老師 我3月份計提折舊數(shù)寫錯了 這個月做更正 請問老師這樣做分錄對嗎 3月分錄 借:管理費用-折舊費 10000 貸:累計折舊 10000 4月更正分錄 借:管理費用-折舊費 -10000 貸:累計折舊 -10000 借:管理費用-折舊費 12000 貸:累計折舊 12000 這樣做可以嗎 老師

2023-07-04 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-04 10:44

你好,你的會計分錄是正確的

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你好,你的會計分錄是正確的
2023-07-04
借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
2021-06-15
您好 借:管理費用 借:制造費用 貸:累計折舊 累計折舊 固定資產(chǎn)清理的時候才處理 平時不處理的
2021-12-26
你好 紅沖也用?以前年度調(diào)整損益負(fù)數(shù)? ?其他的都對?
2024-02-04
你好,如果是管理用固定資產(chǎn),是這樣做計提折舊分錄的
2020-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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