同學你好! 是不是這個差異,在做2022年所得稅清算后,才后現(xiàn)的,是要更正申報2022年的所得稅報表,對嗎? 如果是的話,就在2022年的所得稅報表中,按照正確的費用填寫就行
那沖回的分錄是這樣子做嗎 發(fā)現(xiàn)上年度累計折舊多計提了,那調整分錄是 借:累計折舊 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤分配-未分配利潤
2021年的管理費用累計折舊做錯了,今天調整分錄是不是:借以前年度損益調整,貸:累計折舊。借:未分配利潤,貸以前年度損益調整
你好老師,22年沒有計提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫,23年已做借:以前年度損益調整貸:累計折舊,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數(shù)。借方累計折舊借方負數(shù),然后做的是借以前年度調整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益這樣對嗎
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數(shù)。借方累計折舊借方負數(shù),然后做的是借以前年度調整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益, 2022年匯算清繳要怎么調整
老師,公司只有銷項沒進項,最后老板要按收入的全部,規(guī)規(guī)矩矩交稅,稅務局那里會有什么風險嘛
老師,有沒有老師是律師的,我從公司辭職,黑心公司要求我簽一個無勞動爭議協(xié)議,才給我發(fā)剩余的工資,我想讓老師幫忙看一下能簽嗎
老師24年繳納公費經費,25年工費經費全部返還公司,怎么做賬呀
老師,企業(yè)所得稅匯算,不想彌補虧損怎么辦
請解答下A選項,不是很懂
暫估成本什么意思,為什么要暫估成本,怎么做賬
小規(guī)模納稅人成本票怎么算啊 比如是10萬的票 ,要多少的成本票才合理
老師請問下,高新復審,對于RD來說,有沒有一定每年幾個RD才符合嗎?
下載學習軟件財務軟件要怎么下載
您好老師,我們公司是軟件服務企業(yè),因為運維的項目比較多,員工出差的費用比較多,但是除了住宿費和高鐵票,飛機票,其他的餐費,市內交通一般都沒有發(fā)票,之前我們的標準是不超過300的都給報銷,但是得提供發(fā)票,我想要問的是能不能我們制定給標準統(tǒng)一補助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們在報銷單上直接寫差旅費補助幾天(具體時間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報個稅
我不知道這種情況在2022年匯算清繳那個表里調整
同學你好! 因為本身這個費用就是 2022年的,因此,在2022年申報時,不會用 【納稅調整】 這個報表去申報的 而是 ,就把這個正確的費用,列示在 稅局的【利潤表】和【期間費用】那張表里的 你可以查看一下。這兩張表 是不是? 和你們公司? ?2022年 財報的 實際費用 金額? 差這個數(shù)據(jù)。