學(xué)員你好,計算中,請稍候

華聯(lián)實業(yè)股份有限公司有舊廠房一幢,原價450000元,已提折舊435000元,已提取減值準(zhǔn)備5000元,使用期滿,批準(zhǔn)報廢。在處置過程中,以銀行存款支付處置費用12700元,拆除的殘料一部分作價15000元,由倉庫收作維修材料,另一部分變賣,取得收入6800元存入銀行。請編制會計分錄(本題一律不寫明細(xì)賬,金額單位:元)
甲公司有舊廠房一棟,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報廢。該廠房原值550 000元,已提折舊67 000元,在清理過程中,以銀行存款支付清理費用1300元,收回殘料入庫,殘料作價2500元。作出甲公司的賬務(wù)處理
公司一臺設(shè)備使用期滿批準(zhǔn)報廢。原價50 000元,累計折舊48 000元。報廢時使用銀行存款支付清理費用1 000元,殘料作價2 000元,驗收入庫作為材料使用。 要求: (1)編制注銷固定資產(chǎn)的會計分錄; (2)編制支付清理費的會計分錄; (3)編制殘料入庫的會計分錄; (4)計算報廢凈損益并做結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄。 要求:編制上述業(yè)務(wù)的有關(guān)會計分錄。
例:A公司一臺生產(chǎn)用機床使用期滿,進行報廢處理。其賬面原價79000元,已提折舊70000元;已提減值準(zhǔn)備6000元清理過程中用現(xiàn)金100元支付清理費用,回收殘料價值2000元,暫入材料庫。
甲公司有一臺設(shè)備,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報廢,該設(shè)備的原值為20000元,累計已提折舊18000元,已計提減值準(zhǔn)備為500元,在清理過程中以銀行存款支付清理費用2000元,殘料變賣收入為1000元存入銀行。
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
學(xué)員你好 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理的賬務(wù)處理 借:固定資產(chǎn)清理483000(550000-67000) ?????? 累計折舊 67000 ? ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)550000 支付清理費用的賬務(wù)處理 借:固定資產(chǎn)清理1300 ? ? ? ? 貸:銀行存款1300 殘料入庫的賬務(wù)處理 借:原材料 2500 ? ? ??貸:固定資產(chǎn)清理2500 固定資產(chǎn)清理結(jié)果轉(zhuǎn)入損益的賬務(wù)處理 借:資產(chǎn)處置損益? 481800 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理481800(48300%2B1300-2500)