學(xué)員你好,計算中,請稍候
華聯(lián)實業(yè)股份有限公司有舊廠房一幢,原價450000元,已提折舊435000元,已提取減值準(zhǔn)備5000元,使用期滿,批準(zhǔn)報廢。在處置過程中,以銀行存款支付處置費用12700元,拆除的殘料一部分作價15000元,由倉庫收作維修材料,另一部分變賣,取得收入6800元存入銀行。請編制會計分錄(本題一律不寫明細賬,金額單位:元)
甲公司有舊廠房一棟,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報廢。該廠房原值550 000元,已提折舊67 000元,在清理過程中,以銀行存款支付清理費用1300元,收回殘料入庫,殘料作價2500元。作出甲公司的賬務(wù)處理
公司一臺設(shè)備使用期滿批準(zhǔn)報廢。原價50 000元,累計折舊48 000元。報廢時使用銀行存款支付清理費用1 000元,殘料作價2 000元,驗收入庫作為材料使用。 要求: (1)編制注銷固定資產(chǎn)的會計分錄; (2)編制支付清理費的會計分錄; (3)編制殘料入庫的會計分錄; (4)計算報廢凈損益并做結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄。 要求:編制上述業(yè)務(wù)的有關(guān)會計分錄。
例:A公司一臺生產(chǎn)用機床使用期滿,進行報廢處理。其賬面原價79000元,已提折舊70000元;已提減值準(zhǔn)備6000元清理過程中用現(xiàn)金100元支付清理費用,回收殘料價值2000元,暫入材料庫。
甲公司有一臺設(shè)備,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報廢,該設(shè)備的原值為20000元,累計已提折舊18000元,已計提減值準(zhǔn)備為500元,在清理過程中以銀行存款支付清理費用2000元,殘料變賣收入為1000元存入銀行。
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個稅申報我怎么添加寧波的企業(yè) 個稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時候只能到浙江省 這個怎么辦
購買二手車沒有進項稅額抵扣,再對外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)(債券),期末計提的利息也可以不單獨確認(rèn),而通過“交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動”科目匯總反映 (3)資產(chǎn)負(fù)債表日公允價值發(fā)生變動 借:交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動(就近原則) 貸:公允價值變動損 老師這是啥意思?。?/p>
學(xué)員你好 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理的賬務(wù)處理 借:固定資產(chǎn)清理483000(550000-67000) ?????? 累計折舊 67000 ? ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)550000 支付清理費用的賬務(wù)處理 借:固定資產(chǎn)清理1300 ? ? ? ? 貸:銀行存款1300 殘料入庫的賬務(wù)處理 借:原材料 2500 ? ? ??貸:固定資產(chǎn)清理2500 固定資產(chǎn)清理結(jié)果轉(zhuǎn)入損益的賬務(wù)處理 借:資產(chǎn)處置損益? 481800 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理481800(48300%2B1300-2500)