您好,這個(gè)是這樣的 借 固定資產(chǎn)清理 3000 累計(jì)折舊 70000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6000 貸 固定資產(chǎn) 79000 然后 借 銀行存款 2000 貸 固定資產(chǎn)清理 800 資產(chǎn)處置損益 1200
甲公司有舊廠房一棟,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢。該廠房原值550 000元,已提折舊67 000元,在清理過程中,以銀行存款支付清理費(fèi)用1300元,收回殘料入庫,殘料作價(jià)2500元。作出甲公司的賬務(wù)處理
A公司一臺生產(chǎn)用機(jī)床使用期滿進(jìn)行報(bào)廢處理,其賬面原價(jià)79,000元已提折舊,7萬元已提減值,準(zhǔn)備6000元清理過程中用現(xiàn)金100元支付清理費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
例:A公司一臺生產(chǎn)用機(jī)床使用期滿,進(jìn)行報(bào)廢處理。其賬面原價(jià)79000元,已提折舊70000元;已提減值準(zhǔn)備6000元清理過程中用現(xiàn)金100元支付清理費(fèi)用,回收殘料價(jià)值2000元,暫入材料庫。
A公司一臺生產(chǎn)用機(jī)床,使用期滿進(jìn)行報(bào)廢處理,其賬面原價(jià)79,000元已提折舊7萬元清理過程中用現(xiàn)金100元支付清理費(fèi),用回收材料價(jià)值2000元暫入材料庫并結(jié)轉(zhuǎn)損益。寫會(huì)計(jì)分錄。
甲公司有一臺設(shè)備,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢,該設(shè)備的原值為20000元,累計(jì)已提折舊18000元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備為500元,在清理過程中以銀行存款支付清理費(fèi)用2000元,殘料變賣收入為1000元存入銀行。
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
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