您好 借:管理費(fèi)用 800 貸:銀行存款 800 借:制造費(fèi)用 1000 借:管理費(fèi)用 600 貸:累計折舊 1600 借:制造費(fèi)用 5000 貸:銀行存款5000 借:銀行存款 100*100%2B1700=11700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 借:銀行存款 50000 貸:實(shí)收資本 50000 借:短期借款 40000 貸:銀行存款 40000
根據(jù)資料作業(yè)務(wù)的會計分錄 10. 用銀行存款800元購買企業(yè)管理部門辦公用品。 11.計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊額1 000元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊額600元 12.用銀行存款5 000元支付本月車間的水電費(fèi) 13.銷售甲產(chǎn)品100件,每件100元,增值稅1 700元,全部款項(xiàng)已收到存入銀行。 14.接受大力公司投資50000元存入銀行 15.用銀行存款40000元償還到期的銀行臨時借款。
某企業(yè)2021年10月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:用銀行存款支付廠部辦公費(fèi)6000元。用銀行存款支付銀行的手續(xù)費(fèi)300元。用銀行存款支付水電費(fèi)30000元,其中行政管理部門耗用4000元,車間耗用26000元。受到銀行通知,支付本月借款利息600元。提取現(xiàn)金13600元,并發(fā)放工資。計提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4000元,其中,生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊3000元,行政管理部門固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊1000元。分配本月職工的工資13600元。其中,生產(chǎn)工人工資9600元,車間管理人員工資1500元,行政管理人員工資2500元。要求:根據(jù)要求編制會計分錄(要寫出明細(xì)科目)。
資料:大發(fā)公司 2019 年 12 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.從西北公司購入甲材料,價款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi) 5 000 元。 3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生產(chǎn) A 產(chǎn)品,20 000 元用于生產(chǎn) B 產(chǎn)品。 6.從銀行提取現(xiàn)金 80 000 元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資 80 000 元. 8.行政管理人員李華報銷差旅費(fèi) 1 200 元,原預(yù)借 1 000 元,不足部分以現(xiàn)金支付。 9.用銀行存款支付本月水電費(fèi) 5 000 元,其中:車間 3000 元,管理部門 2000 元。 10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金 100 000 元,以及計提的應(yīng)付利息 2 000 元。 11.計提本月固定資產(chǎn)折舊 10 000 元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8 000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2 000 元。
資料:大發(fā)公司 2019年12 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.從西北公司購入甲材料,價款 50 000 元,增值稅率 13%.貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi)5000元。 3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料 80000元其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品:。 5.收到東方公司所欠的貨款 100 000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金 80 000 元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資 80000元。 8.行政管理人員李華報銷差旅費(fèi)1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。 9.用銀行存款支付本月水電費(fèi) 5000元.其中:車間 3000元,管理部門 2000元。 10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應(yīng)付利息2000元。 11.計提本月固定資產(chǎn)折舊10000元其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2000 元。 12.月末分配職工工資費(fèi)用.A產(chǎn)品工人工資40000元B產(chǎn)品工人工資30000元車間管理人員工資10000元,管理部門職工工資 20000元。 13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫,入庫的A產(chǎn)品為100件,A產(chǎn)品的單位成本為120元。 14.用銀行存款支付廣告費(fèi)8000元。 15.向大華公司出售A產(chǎn)品1000件每件售價300元增俏稅率13%.款項(xiàng)尚未收到, 16.結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)銷售產(chǎn)品的成本,單位成本為120元,共銷售1000件。 17.按照收入和費(fèi)用分別結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶余額。當(dāng)月發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本120000元,管理費(fèi)用26000元 銷售費(fèi)用8000元;取得銷售收入共300000元。
資料:大發(fā)公司 2019 年 12 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.從西北公司購入甲材料,價款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi) 5 000 元。 3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生產(chǎn) A 產(chǎn)品,20 000 元用于生產(chǎn) B 產(chǎn)品。 6.從銀行提取現(xiàn)金 80 000 元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資 80 000 元. 8.行政管理人員李華報銷差旅費(fèi) 1 200 元,原預(yù)借 1 000 元,不足部分以現(xiàn)金支付。 9.用銀行存款支付本月水電費(fèi) 5 000 元,其中:車間 3000 元,管理部門 2000 元。 10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金 100 000 元,以及計提的應(yīng)付利息 2 000 元。 11.計提本月固定資產(chǎn)折舊 10 000 元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8 000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2 000 元。
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了