你好同學(xué) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 -社保費(fèi) 其它應(yīng)付款-社保費(fèi) 支付時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 -社保費(fèi) 其它應(yīng)付款-社保費(fèi) 貸:銀行存款
單位員工不在單位工作,他的社保含單位部分和個(gè)人部分,都由單位承擔(dān),分錄怎么做,謝謝!
老師,單位給員工繳納社保,員工離職了,最后一個(gè)月社保單位和個(gè)人部分都由我們單位承擔(dān),賬務(wù)怎么處理呢?
老師離職人員社保單位部分和個(gè)人部分都由個(gè)人承擔(dān)是不是計(jì)提社保時(shí)就少計(jì)提該人員的單位部分,交社保時(shí)該單位部分和個(gè)人部分都記到其他應(yīng)收款里
我們單位有一個(gè)員工,他的保險(xiǎn)單位部分還有個(gè)人部分都完全由企業(yè)承擔(dān),那這樣的分錄怎么做呀?
正常員工一個(gè)月社保單位承擔(dān)880.44,個(gè)人承擔(dān)368.64,可是我們單位單位只承擔(dān)500,單位需要承擔(dān)的380.41從應(yīng)付工資前扣除,假如一個(gè)員工一個(gè)月工資4460,扣除個(gè)人應(yīng)承擔(dān)單位部分380.44,應(yīng)付工資4079.56,再扣除個(gè)人社保部分368.64,實(shí)發(fā)工資3710.92?,F(xiàn)在做內(nèi)賬,單位承擔(dān)社保部分500記入管理費(fèi)用-社保單位部分,其他怎么寫分錄?
老師好,匯算清繳有營業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒收到成本票暫估成本費(fèi)入第一個(gè)季度成本,合同約定要九月份給開票,現(xiàn)在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因?yàn)橘M(fèi)用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費(fèi)用-工資 2萬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人借款-某人 2萬,, 這種沒走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報(bào)個(gè)稅工資嗎?要是申報(bào)是在所屬期為3月的個(gè)稅中申報(bào)嗎?望老師明確回復(fù)時(shí)間
老師,銀行付款保險(xiǎn)費(fèi),但是無票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬要計(jì)提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請問公司全年的海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關(guān)于固定資產(chǎn)折舊,2024年補(bǔ)計(jì)提了2023年的制造費(fèi)用—折舊費(fèi),現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫固定資產(chǎn)本年折舊費(fèi),這個(gè)是只填寫我2024年的折舊費(fèi),還是需要加上我補(bǔ)計(jì)提2023年的折舊費(fèi)
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
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管理費(fèi)用明細(xì)是什么
你好同學(xué)計(jì)提職工社保費(fèi)
他的個(gè)人部分是不是工資?
你好同學(xué),這里都是可以計(jì)入計(jì)提社保里的,他沒工作不好放工資里
好的,謝謝老師!
你好同學(xué)不客氣滿意請同學(xué)五星好評