就是說人家掛靠在你公司,那么你是按照你的收入來處理,如果是他自己結(jié)賬的話,這個(gè)就不構(gòu)成你的收入呀。
老師,我們公司是一家租賃公司,有兩臺(tái)車是掛在我們公司名下的,有的單是他們自己拿單去結(jié)賬了,月結(jié)的單子就由我們公司收到款,再由我們付給他。他們自己去結(jié)賬的單子我要怎么做賬,還有我們要付給他的,把每個(gè)月匯總好,我銷售時(shí)做的是:借應(yīng)收賬款2萬 貸主營業(yè)務(wù)收入_2號(hào)車 2萬 收到貨款就直接記 借應(yīng)付賬款2萬 貸 應(yīng)收賬款 2萬 這樣可以嗎
鄒老師,您好,我司是一個(gè)租賃公司,有2臺(tái)車是別人掛在我司的,我借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 有的單子是他自己走結(jié)賬了,你要怎么確認(rèn)收入
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人。有其他合作單位的項(xiàng)目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報(bào)數(shù)據(jù)給我們,工資也是沒有計(jì)提??梢园?0月-11月的確認(rèn)收入放在12月掛賬作應(yīng)收賬款,員工10-11月的工資掛賬作應(yīng)付職工薪酬嗎?以下分錄是否正確呢:確認(rèn)收入時(shí)時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 計(jì)提工資時(shí) 借:勞務(wù)成本 貸: 應(yīng)付職工薪酬。 老板私人墊付工資:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款
老師,我們租賃設(shè)備收到租金通過“預(yù)收賬款”掛賬,齋之前供應(yīng)商給承租人墊付了部分租金,本來承租人支付了是要退回墊付款的,現(xiàn)在不用退回,我需要確認(rèn)收入,我上月做了“借:其他應(yīng)付款,貸:預(yù)收賬款 ”我感覺有點(diǎn)不對(duì), 是不是應(yīng)該直接“借:其他應(yīng)付款;貸:主營業(yè)務(wù)收入”好一點(diǎn),老師,你幫我看看,謝謝
本公司主營業(yè)務(wù)是租賃農(nóng)民的土地使用稅,然后將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)租給其他的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,賺取差價(jià)。2022年與一個(gè)自然人簽訂了805萬的土地租賃合同,將一塊土地租賃給自然人,但是自然人簽訂了后沒有繳納土地租賃,年末確認(rèn)收入時(shí),公司認(rèn)為只能收入160萬的租賃費(fèi),期末做賬借應(yīng)收賬款160萬貸主營業(yè)務(wù)收入160萬。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)土地租賃成本760萬。請(qǐng)問老師,公司未按照合同確認(rèn)805萬收入,而是確認(rèn)160萬收入,是否合理?是否違反企業(yè)所得稅法。
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫到貸方,報(bào)表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專管員說需要調(diào)部分出來,才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
郭老師在嗎,請(qǐng)教問題,公司用每個(gè)月第一個(gè)工作日匯率為固定匯率,領(lǐng)導(dǎo)說月末不調(diào)匯。 2025年3月第一個(gè)工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440, 4月第一個(gè)工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要支付6000新幣,4.9日購匯6000新幣,支付6000新幣,購匯并支付花費(fèi)人民幣33323.4元,以上每筆分錄怎么做。
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價(jià)格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
那我要怎么做這個(gè)分錄
如果這個(gè)款項(xiàng),沒有走你的賬,你沒有開具票據(jù),你不做處理。
但是我又做了主營業(yè)務(wù)收入,我要怎么轉(zhuǎn)出去啊
這個(gè)錢,你的意思是說,就有一部分錢是從你公司賬上找你確認(rèn)的收入,對(duì)吧。
是的,那我要怎么做這個(gè)分錄
你好老師,如果他來找我結(jié)賬,這個(gè)單我司未收到,我做了 借應(yīng)收賬款 XⅩ? 2萬,貸主營業(yè)務(wù)收入 車子 2萬 ,我如果收到款,借? 庫存現(xiàn)金2萬,貨應(yīng)收賬款? ⅩⅩ? 2萬,再付他,再做 借應(yīng)付賬款? 車子 2萬 貸庫存現(xiàn)金2萬,這樣做對(duì)嗎
如果說啊,有這個(gè)收入是之前年度的,你就用上面的分錄,如果說是本年度的收入才是用這個(gè)分錄
這些都是本年度的
如果說都是本年度的,用第二個(gè)分錄就可以了。就是后面給的這個(gè)分錄。