同學你好 這樣做是可以的
老師,我們公司是一家租賃公司,有兩臺車是掛在我們公司名下的,有的單是他們自己拿單去結賬了,月結的單子就由我們公司收到款,再由我們付給他。他們自己去結賬的單子我要怎么做賬,還有我們要付給他的,把每個月匯總好,我銷售時做的是:借應收賬款2萬 貸主營業(yè)務收入_2號車 2萬 收到貨款就直接記 借應付賬款2萬 貸 應收賬款 2萬 這樣可以嗎
鄒老師,您好,我司是一個租賃公司,有2臺車是別人掛在我司的,我借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入 有的單子是他自己走結賬了,你要怎么確認收入
老師,現(xiàn)在是這樣 1、我們公司買了一輛車,是貸款的,我們現(xiàn)在從銀行貸款了90萬直接到公司公戶,我們這個算長期借款,因為一年之內(nèi)還不清 2、然后再走公戶將車款付到賣車公司的公戶,他們對應的給開發(fā)票 那現(xiàn)在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬貸:長期借款90萬 付車款時同事收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn)90萬貸:銀行存款90萬 每月還銀行貸款時 借:長期借款5萬 貸:銀行存款5萬 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨記呢
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費用 那應該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結算可以這樣做嗎 借:應收賬款 120 貸:主營業(yè)務收入 120 借:其他應付款 40 其他業(yè)務收入 10 貸:應收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應付款 40 其他業(yè)務收入 10 借:其他應付款 40 貸:銀行 40
老師問下,我們有開A公司票應收款100萬,A公司也有開我們票應付款150萬,這個賬有2年了,把賬要調(diào)平下,這個月可以做下分錄借:應收賬款-A 100 貸:應付賬款-A 100萬,這個摘要理怎么寫,我們問他們買的原材料,部分是我們幫他們加工的
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
我怕做錯了
他們自己拿單去結賬,我可不可以,直接借:主營業(yè)務成本,貸主營業(yè)務收入,相抵可以嗎
不能 沒有這么做分錄的
我之前做的分錄:借應收賬款2萬貸主營業(yè)務收入2萬
這個賬款別人結走了,我要怎么做了
別人結走了是啥意思?你應該收錢不是嗎
別人的車掛在我司名下
做的事,就他去收的款
還有的單子,就由我們收了,再付款給他
你得收款才行的,你開發(fā)票收款,
樸老師,他所結的都是私人,現(xiàn)結,不含稅的,
那你咋做?開出去發(fā)票得收回來呀
我們是小規(guī)模,小工地都是私人老板
只有大工地月結才開發(fā)票的
那也得有發(fā)票才可以的
您教我一下,怎么做這個分錄吧
借應收 貸主營業(yè)務收入 借銀行 貸應收? 這樣做
我之前也是這樣做的
這樣做就可以了,不對嗎
他自己結了的賬,我這邊就不知道怎么弄了
你結賬就可以的哦
我還是不理解
哪里不理解呢?你說下