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老師好,我們公司在1月份交了企業(yè)所得稅,在4月份季報時交了所得稅,然后企業(yè)所得稅匯算清繳時又交了所得稅。但是,今年的利潤不高,所得稅率是25%,用利潤*25%小于已交的所得稅額,12月底前計提所得稅是做負數(shù)沖回的憑證嗎?謝謝!

2021-12-06 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-06 20:37

不需要的 已經(jīng)繳納了 做計提繳納 匯算清繳申請退稅

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快賬用戶4573 追問 2021-12-07 08:39

老師,今年1月份交的是去年10-12月的所得稅,今年匯算清繳交的也是去年的所得稅。這些要算今年交的所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-07 08:42

第二個不算今年交的。

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齊紅老師 解答 2021-12-07 08:42

一月份交的是去年的,也不算進去的。

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快賬用戶4573 追問 2021-12-07 08:47

只有4月、7月、10月交的所得稅才算今年交的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-07 08:47

你好,四月份七月份,十月份還有明年1月份的。

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快賬用戶4573 追問 2021-12-07 08:47

可是我看前面的會計都是交了所得稅的當月再計提所得稅的,這樣計提的所得稅不是進入當年了嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-07 08:50

是在季度末的那個月計提 應(yīng)該是一月份繳納,在12月份計提。

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快賬用戶4573 追問 2021-12-07 09:01

老師,前面的會計在去年12月計提了所得稅10萬,然后在今年1月交了所得稅12萬,于是1月份就又提了所得稅2萬。 我今年的利潤表上所得稅就含了這個2萬,也含了 5月份匯算清繳的1萬,我不太明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:02

好,那你在一月份補上2萬,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:02

不能直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費。

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快賬用戶4573 追問 2021-12-07 09:03

老師,就是以前年度損益調(diào)整不影響本年的利潤,但這個以前年度損益調(diào)整的數(shù)字最后去哪兒了呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:04

放到你利潤表未分配利潤的期末。

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:04

在月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶4573 追問 2021-12-07 09:10

老師,現(xiàn)在我11月份科目余額表中利潤分配是貸方余額50萬,您的意思是要在這50萬中沖減?

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快賬用戶4573 追問 2021-12-07 09:12

那我需要做調(diào)整的分錄:1. 借:以前年度損益調(diào)整 貸:所得稅費用 2.借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 ,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:13

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶4573 追問 2021-12-07 09:15

老師,那我現(xiàn)在需要把1月計提的2萬和5月所得稅匯算清繳的1萬,一共3萬,就是做一下上面1和2這兩個憑證。對嗎

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快賬用戶4573 追問 2021-12-07 09:16

老師,我們用的是小企業(yè)會計準則,也可以用“以前年度損益調(diào)整”這個科目嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:16

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶4573 追問 2021-12-07 09:23

老師,我把去年的調(diào)整完后。 1. 如果今年1-12月的利潤總額是100萬,所得稅率是25%,今年4月已交10萬所得稅,那我還要在今年的12月再計提100*25%-10=15萬所得稅,對嗎? 2. 如果今年1-12月的利潤總額是100萬,所得稅率是25%,今年4月已交30萬所得稅,那我100*25%-30=負5萬,這個時候我要怎么做呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:29

這個是正確的,第二個對的可以申請退稅。

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快賬用戶4573 追問 2021-12-07 09:35

老師,第1個是對的。第2個可以申請退稅,A. 我這個月12月份賬面需要做什么嗎?借:所得稅費用-5萬,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅-5萬。 B. 賬面無需處理,等到匯算清繳確定應(yīng)納稅所得額時再補繳或退稅。 請問應(yīng)是哪個?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-07 09:37

你好,匯算清繳的時候,借應(yīng)交稅費貸利潤分配未分配利潤,借銀行存款貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅。

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2021-12-06
你好,是的,就是這樣了。
2025-02-05
你好,你申報企業(yè)所得稅這個對應(yīng)取得利潤總額2400本年累計數(shù),不看賬上計提所得稅,
2021-04-19
你好,可以的,可以這么做的。
2023-02-01
你好,同學。你如果 上年的所得稅,你是用未分配利潤調(diào)整,不是直接所得稅費用調(diào)整處理的。這個不反應(yīng)。
2021-01-18
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