不需要的 已經(jīng)繳納了 做計提繳納 匯算清繳申請退稅
老師好,我們公司在1月份交了企業(yè)所得稅,在4月份季報時交了所得稅,然后企業(yè)所得稅匯算清繳時又交了所得稅。但是,今年的利潤不高,所得稅率是25%,用利潤*25%小于已交的所得稅額,12月底前計提所得稅是做負數(shù)沖回的憑證嗎?謝謝!
在今年11月以前預(yù)交了企業(yè)所得稅,按照計提的所得稅用繳納,12月份利潤總額下來了,實際繳納多了,在今年計提的所得稅費用我可以沖減嗎?
做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn),2022年1月份計提了21年四季度的所得稅費,做的分錄是,借,所得稅費用,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)該企業(yè)所得稅,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款2022年全年沒有交所得稅?做匯算清繳的時候,凈利潤寫哪個數(shù)?計提的21年4季度的所得稅用把 減嗎?
老師 你好 如果25年第一季度利潤總額為正數(shù),24年利潤總額為負數(shù),在沒有做24年企業(yè)所得稅匯算清繳之前25年4月份報一季度企業(yè)所得稅的時候是不是要先預(yù)交企業(yè)所得稅款
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
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老師,今年1月份交的是去年10-12月的所得稅,今年匯算清繳交的也是去年的所得稅。這些要算今年交的所得稅嗎?
第二個不算今年交的。
一月份交的是去年的,也不算進去的。
只有4月、7月、10月交的所得稅才算今年交的嗎?
你好,四月份七月份,十月份還有明年1月份的。
可是我看前面的會計都是交了所得稅的當月再計提所得稅的,這樣計提的所得稅不是進入當年了嗎
是在季度末的那個月計提 應(yīng)該是一月份繳納,在12月份計提。
老師,前面的會計在去年12月計提了所得稅10萬,然后在今年1月交了所得稅12萬,于是1月份就又提了所得稅2萬。 我今年的利潤表上所得稅就含了這個2萬,也含了 5月份匯算清繳的1萬,我不太明白,謝謝老師
好,那你在一月份補上2萬,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
不能直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費。
老師,就是以前年度損益調(diào)整不影響本年的利潤,但這個以前年度損益調(diào)整的數(shù)字最后去哪兒了呢?
放到你利潤表未分配利潤的期末。
在月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
老師,現(xiàn)在我11月份科目余額表中利潤分配是貸方余額50萬,您的意思是要在這50萬中沖減?
那我需要做調(diào)整的分錄:1. 借:以前年度損益調(diào)整 貸:所得稅費用 2.借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 ,對嗎?
對的是的,是這么做的。
老師,那我現(xiàn)在需要把1月計提的2萬和5月所得稅匯算清繳的1萬,一共3萬,就是做一下上面1和2這兩個憑證。對嗎
老師,我們用的是小企業(yè)會計準則,也可以用“以前年度損益調(diào)整”這個科目嗎?謝謝
對的是的,是這么做的。
老師,我把去年的調(diào)整完后。 1. 如果今年1-12月的利潤總額是100萬,所得稅率是25%,今年4月已交10萬所得稅,那我還要在今年的12月再計提100*25%-10=15萬所得稅,對嗎? 2. 如果今年1-12月的利潤總額是100萬,所得稅率是25%,今年4月已交30萬所得稅,那我100*25%-30=負5萬,這個時候我要怎么做呢?謝謝
這個是正確的,第二個對的可以申請退稅。
老師,第1個是對的。第2個可以申請退稅,A. 我這個月12月份賬面需要做什么嗎?借:所得稅費用-5萬,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅-5萬。 B. 賬面無需處理,等到匯算清繳確定應(yīng)納稅所得額時再補繳或退稅。 請問應(yīng)是哪個?謝謝老師
你好,匯算清繳的時候,借應(yīng)交稅費貸利潤分配未分配利潤,借銀行存款貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅。