你好 補記在固定資產(chǎn)里?
老師,我是新成立的企業(yè),廠房實際上今年9月已經(jīng)竣工了,我也把在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,按月繳納房產(chǎn)稅了。但是今天我又收到了蓋廠房的時候用的彩板發(fā)票,但是固定資產(chǎn)我已經(jīng)9月結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在又出來蓋廠房的彩板發(fā)票,我應(yīng)該怎么做?
老師,我公司是新建企業(yè),現(xiàn)辦公樓和廠房已經(jīng)達到了可使用狀態(tài),11月份的賬應(yīng)該由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但還沒有竣工決算,而且合同總價是辦公樓和廠房在一起的價格,我怎么暫估固定資產(chǎn)???謝謝!
老師,我單位9月新廠房完工了,9月我將在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,固定資產(chǎn)價值118萬,但是12月我發(fā)現(xiàn)又來廠房發(fā)票了,彩板27萬,我應(yīng)該如何處理?
老師,我公司2020年9月份已將建廠房的在建工程全部結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),10月份開始折舊,后期又增加了工程發(fā)生39萬費用并收到發(fā)票,現(xiàn)想反結(jié)賬到2020年9月把這39要萬加到固定資產(chǎn)成本,那9月份需要重新結(jié)賬損益嗎?11~12月份呢?
老師,請問一下,我司2017年3月購入一廠房,2018年1月開始改造,2019年1月完工,但做賬過程中沒有把固定資產(chǎn)面賬余額轉(zhuǎn)入在建工程,而是將原值+在建工程一并重新計提折舊,到了2020年才發(fā)現(xiàn)這問題,請問應(yīng)該如何處理
2023年新實行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度中沒有其他收益這個科目
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專項資金購買固定資產(chǎn)累計折舊會計處理
老師,請問一下,我們法人剛剛轉(zhuǎn)進來的投資款50萬,我們用來平其他應(yīng)付款的,但是其他應(yīng)付款只有40萬,多出的10萬,我們可以網(wǎng)銀退給他嗎
老師好,有個員工去年十月份招進來,做事上老板一直是待考查,勞動合同一直沒簽訂,做了這半年多,還是沒啥長進,老板想辭退他,合同沒簽訂辭退是不是要付雙倍工資,可是他啥效益也沒帶來,如果辭退他前需要簽訂勞動合同嗎?
買完材料加工后賣到國外,退稅是怎么計算的
老師,我們是售賣農(nóng)業(yè)機器的,是一級代理商,廠家給我們供貨是開了專票,但我們售賣給二級代理商是免稅的,所以進項稅并沒有拿來抵扣銷項稅,所以我們給二級代理是開了免稅的發(fā)票?,F(xiàn)在的問題是二級代理那邊的客戶要求開專票,請問他們能開嗎?開了對他們有什么影響
對方給我們開9個點的票,但是我們自己要承擔3個點稅點,假設(shè)費用是200元,該怎么算付給對方多少錢。
保潔服務(wù)合同交印花稅嗎?
請問個體戶工商年報在哪里操作,沒有報過有步驟嗎?
直接增加固定資產(chǎn)原值么?分錄為:借:固定資產(chǎn)-廠房,27萬,借:應(yīng)交稅費-進項,貸:銀行存款么?
你好 對的 是這要處理? 原來折舊不用調(diào)整?
有個老師告訴我,讓我反結(jié)賬,把27萬做到在建工程里,再重新結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),這樣是不是不正確?
這樣處理也是可以的?
那要是那樣處理的話,我9月結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn),10月已經(jīng)開始交房產(chǎn)稅了,那我反結(jié)賬回去的話,房產(chǎn)稅也要補交了?因為原值增加了
你好 是這樣的 所以你這個月增加前面房產(chǎn)稅不用改?
行,聽老師的,我直接增加固定資產(chǎn)原值,那下個月房產(chǎn)稅也應(yīng)該調(diào)整,增加了
你好 對 是這樣處理的?