你好,電子稅務(wù)局有一個更正申報,或者去柜臺更正也行;所得稅費用不是是繳納的,當(dāng)期應(yīng)交所得稅才是實際繳納的。
2018年3月份企業(yè)所得稅申報錯誤,更正申報,需要改后面月份的所得稅報表嗎
企業(yè)所得稅4-6月申報錯誤,如何更正,報表里面的所得稅費用就是實際繳納的企業(yè)所得稅嗎?
老師如果那個企業(yè)所得稅報錯了我想更正第三季度的企業(yè)所得稅,我直接做更正申報就行了是嗎?還用更正第三季度財務(wù)報表嗎
本月的利潤總額是正數(shù),報表上企業(yè)所得稅要一定交嗎,季報里面申報企業(yè)所得稅是不是要繳納
老師,我四季度的財務(wù)報表有個數(shù)據(jù)填錯了,我現(xiàn)在更正了財務(wù)報表,但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了,但是去打印報表那個界面,企業(yè)所得稅報表還是之前錯誤的數(shù)據(jù),沒有更正過來,企業(yè)所得稅報表可以更正嗎?
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進項我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計算
老師們好!請教一個問題,我有一個個體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
4-6月也沒有計提所得稅,賬務(wù)怎么處理?
計提就是 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅