你好? ? 多計(jì)提了就原分錄不變 金額負(fù)數(shù)紅沖即可。 沒有跨年嘛

七月份到公司接手的賬目,之前會(huì)計(jì)四月份做了計(jì)提工資,卻沒有發(fā)放工資的憑證,現(xiàn)在八月份了,怎么辦呢?
請問,我9月計(jì)提附加稅的時(shí)候,城建稅多計(jì)提了115.05元,教育費(fèi)附加多計(jì)提了69.03元,地方教育費(fèi)附加多計(jì)掉了46.02元。這個(gè)在10月賬上怎么調(diào)整 呢。調(diào)整 的憑證應(yīng)該怎么做,不調(diào)整 的話計(jì)提的和實(shí)際繳的稅金就不一致,應(yīng)交稅費(fèi)余額不對
發(fā)現(xiàn)之前月份做憑證的時(shí)候計(jì)提城建稅計(jì)提多了,報(bào)稅是對的,賬做錯(cuò)了,怎么辦
7月份印花稅少計(jì)提了0.2元,現(xiàn)在12月份計(jì)提時(shí)多計(jì)提0.2元,還是要更正之前的憑證?
9月份城市建設(shè)稅沒計(jì)提 10月份交的時(shí)候怎么做賬
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對,出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


沒有,我反記賬反記賬改可以嗎
我反結(jié)賬反記賬改成正確的可以嗎
?你好? 你反結(jié)賬去改 到時(shí)你還得去改申報(bào)表和報(bào)表的。 我建議直接現(xiàn)在調(diào)整就行了。? ?
不改報(bào)表不行嗎?
?你好 你稅金及附加就影響了利潤表了。? 所以你去動(dòng)原來賬務(wù)就涉及報(bào)表
只要不涉及利潤就沒有關(guān)系是吧
?你好? ? 也不要隨便去動(dòng)賬 。? 就算不影響利潤表 你負(fù)債表也影響了。?
就是繳納應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅做成了營業(yè)稅金及附加城建稅了
你好? ? ? ?我建議你現(xiàn)在調(diào)整就行了。 沒必要去動(dòng)之前的賬務(wù)。? ?而且你也是錯(cuò)了分錄 金額也不大??
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了怎么調(diào)整憑證呢
?你好 轉(zhuǎn)錯(cuò)了 那你就調(diào)整分錄處理 。 你多轉(zhuǎn)了嗎? ? 沒有跨年 原來分錄不變 金額負(fù)數(shù) 沖。 然后在結(jié)轉(zhuǎn) 在按正確做了后在轉(zhuǎn)本年利潤去。? ??
2019年11月份少計(jì)提了城建稅怎么辦
?你好 補(bǔ)計(jì)提:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅? ?借 未分配利潤貸??以前年度損益調(diào)整