你好? ? 多計提了就原分錄不變 金額負(fù)數(shù)紅沖即可。 沒有跨年嘛
七月份到公司接手的賬目,之前會計四月份做了計提工資,卻沒有發(fā)放工資的憑證,現(xiàn)在八月份了,怎么辦呢?
請問,我9月計提附加稅的時候,城建稅多計提了115.05元,教育費附加多計提了69.03元,地方教育費附加多計掉了46.02元。這個在10月賬上怎么調(diào)整 呢。調(diào)整 的憑證應(yīng)該怎么做,不調(diào)整 的話計提的和實際繳的稅金就不一致,應(yīng)交稅費余額不對
發(fā)現(xiàn)之前月份做憑證的時候計提城建稅計提多了,報稅是對的,賬做錯了,怎么辦
7月份印花稅少計提了0.2元,現(xiàn)在12月份計提時多計提0.2元,還是要更正之前的憑證?
9月份城市建設(shè)稅沒計提 10月份交的時候怎么做賬
出口報關(guān)一季度漏報的能在三季度補(bǔ)報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費的填列方式,
沒有,我反記賬反記賬改可以嗎
我反結(jié)賬反記賬改成正確的可以嗎
?你好? 你反結(jié)賬去改 到時你還得去改申報表和報表的。 我建議直接現(xiàn)在調(diào)整就行了。? ?
不改報表不行嗎?
?你好 你稅金及附加就影響了利潤表了。? 所以你去動原來賬務(wù)就涉及報表
只要不涉及利潤就沒有關(guān)系是吧
?你好? ? 也不要隨便去動賬 。? 就算不影響利潤表 你負(fù)債表也影響了。?
就是繳納應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅做成了營業(yè)稅金及附加城建稅了
你好? ? ? ?我建議你現(xiàn)在調(diào)整就行了。 沒必要去動之前的賬務(wù)。? ?而且你也是錯了分錄 金額也不大??
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯了怎么調(diào)整憑證呢
?你好 轉(zhuǎn)錯了 那你就調(diào)整分錄處理 。 你多轉(zhuǎn)了嗎? ? 沒有跨年 原來分錄不變 金額負(fù)數(shù) 沖。 然后在結(jié)轉(zhuǎn) 在按正確做了后在轉(zhuǎn)本年利潤去。? ??
2019年11月份少計提了城建稅怎么辦
?你好 補(bǔ)計提:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅? ?借 未分配利潤貸??以前年度損益調(diào)整