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發(fā)現(xiàn)之前月份做憑證的時候計提城建稅計提多了,報稅是對的,賬做錯了,怎么辦

2020-12-11 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-11 13:28

你好? ? 多計提了就原分錄不變 金額負(fù)數(shù)紅沖即可。 沒有跨年嘛

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快賬用戶7925 追問 2020-12-11 13:29

沒有,我反記賬反記賬改可以嗎

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快賬用戶7925 追問 2020-12-11 13:29

我反結(jié)賬反記賬改成正確的可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-11 13:30

?你好? 你反結(jié)賬去改 到時你還得去改申報表和報表的。 我建議直接現(xiàn)在調(diào)整就行了。? ?

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快賬用戶7925 追問 2020-12-11 13:31

不改報表不行嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-11 13:33

?你好 你稅金及附加就影響了利潤表了。? 所以你去動原來賬務(wù)就涉及報表

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快賬用戶7925 追問 2020-12-11 13:36

只要不涉及利潤就沒有關(guān)系是吧

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齊紅老師 解答 2020-12-11 13:39

?你好? ? 也不要隨便去動賬 。? 就算不影響利潤表 你負(fù)債表也影響了。?

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快賬用戶7925 追問 2020-12-11 13:42

就是繳納應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅做成了營業(yè)稅金及附加城建稅了

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齊紅老師 解答 2020-12-11 13:44

你好? ? ? ?我建議你現(xiàn)在調(diào)整就行了。 沒必要去動之前的賬務(wù)。? ?而且你也是錯了分錄 金額也不大??

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快賬用戶7925 追問 2020-12-11 14:23

期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯了怎么調(diào)整憑證呢

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齊紅老師 解答 2020-12-11 14:28

?你好 轉(zhuǎn)錯了 那你就調(diào)整分錄處理 。 你多轉(zhuǎn)了嗎? ? 沒有跨年 原來分錄不變 金額負(fù)數(shù) 沖。 然后在結(jié)轉(zhuǎn) 在按正確做了后在轉(zhuǎn)本年利潤去。? ??

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快賬用戶7925 追問 2020-12-11 15:07

2019年11月份少計提了城建稅怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-12-11 15:11

?你好 補(bǔ)計提:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅? ?借 未分配利潤貸??以前年度損益調(diào)整

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你好? ? 多計提了就原分錄不變 金額負(fù)數(shù)紅沖即可。 沒有跨年嘛
2020-12-11
你好,借應(yīng)繳稅費附加稅, 借稅金及附加負(fù)數(shù)。
2022-04-01
你好可以補(bǔ)計提的。
2021-12-23
您好,看實際情況,如果工資沒有發(fā)放,就不用做發(fā)的分錄
2020-08-14
同學(xué)你好 多計提的直接沖減
2022-07-12
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