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老師,請(qǐng)問一下預(yù)付款 比如500塊,我們才夠3000,我們預(yù)付了500 相當(dāng)于應(yīng)付賬款2500了。 是不是借預(yù)賬款500 貸銀行存款500。收到供應(yīng)商開票 就是借 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 預(yù)付款500,應(yīng)付賬款2500

2020-12-11 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-11 12:06

您好,對(duì),分錄這么做是沒錯(cuò)的。

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快賬用戶3329 追問 2020-12-11 12:13

那比如說?。?!我們公司A 我們公司的客戶 B ,我們的供應(yīng)商C,工廠D,比如客戶買1萬(wàn)的車,然后在A公司買還是1萬(wàn),在工廠D買交500定金 后面付尾款9000元,然后D把500給了 C,C在把錢給A,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬啊??前會(huì)計(jì) 是借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 預(yù)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 最后借營(yíng)業(yè)外收入 貸 應(yīng)付賬款。

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快賬用戶3329 追問 2020-12-11 12:16

那是不是,如果我們實(shí)際收入是950,從開票就應(yīng)該開9500 借 庫(kù)存現(xiàn)金500貸方 預(yù)收賬款500 開票了借預(yù)收賬款500 現(xiàn)金9000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù) 不是9500除1.13嘛銷項(xiàng)稅 1092.92 ??然后500塊,供應(yīng)商相當(dāng)于抵消我們下次采購(gòu)的金額了,

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快賬用戶3329 追問 2020-12-11 12:17

就是說比如,你應(yīng)該給我10塊錢,但是2塊是訂金,這個(gè)訂金我允許你下次抵扣。是不是像我上面兩次發(fā)的分錄處理一樣

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齊紅老師 解答 2020-12-11 12:36

抱歉,您稍等我一下啊

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齊紅老師 解答 2020-12-11 13:00

這輛車客戶買實(shí)際花多少錢呢?

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快賬用戶3329 追問 2020-12-11 14:06

實(shí)際花9500啊。

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齊紅老師 解答 2020-12-11 14:07

就是說實(shí)際應(yīng)該是給你們10000? 但是供應(yīng)商扣500? 作為下次你們預(yù)付的定金是嗎?

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快賬用戶3329 追問 2020-12-11 14:15

不是啊,1萬(wàn)是工廠優(yōu)惠的。我們實(shí)際上收到就是9000。但是500定金對(duì)方相當(dāng)于我們下次購(gòu)買少500

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齊紅老師 解答 2020-12-11 14:20

你看這么做對(duì)不對(duì), 收款借 庫(kù)存現(xiàn)金500貸方 預(yù)收賬款500? 現(xiàn)金8500? 其他應(yīng)收款500? 貸收入??9500除1.13? ?

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您好,對(duì),分錄這么做是沒錯(cuò)的。
2020-12-11
可以的 可以這么做的
2024-03-05
您好 請(qǐng)問500需要實(shí)際支付嗎
2021-01-08
您的會(huì)計(jì)分錄大體正確,但有個(gè)小細(xì)節(jié)需調(diào)整。預(yù)估入庫(kù)時(shí),借方科目應(yīng)為“在途物資”而非“預(yù)付賬款暫估”。其他步驟無(wú)誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預(yù)付賬款 500 銷售時(shí): 借:銀行存款 900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 796.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))103.54 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時(shí),若仍未收到發(fā)票,需進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-01
你好,你的分錄不完全正確
2024-09-01
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