同學(xué)你好 看下去年的所得稅稅率是多少 這個(gè)金額除以所得稅稅率就行了
老師好,稅務(wù)局要求退18年的預(yù)繳所得稅,我們不想退稅,想把利潤調(diào)整一下,看了一下匯算清繳報(bào)表,虧損是12萬,全部是因?yàn)榧佑?jì)扣除15萬多,所以才是負(fù)利潤,需要退稅,平時(shí)沒有享受加計(jì)扣除所以預(yù)繳稅了,這樣我們?cè)趺凑{(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)
老師,我們是建筑勞務(wù)行業(yè)去年虧損,異地項(xiàng)目預(yù)繳了幾千塊的所得稅,今年稅務(wù)局通知退稅不退,讓我把報(bào)表調(diào)平,怎么調(diào)
問您個(gè)問題,去年我們公司預(yù)交了幾百塊錢企業(yè)所得稅,但是年度財(cái)務(wù)報(bào)表虧損六萬多,我不申請(qǐng)退抵,怎么更正申報(bào)調(diào)平啊
老師請(qǐng)教你一個(gè)問題、我們公司做工程的、外地項(xiàng)目就是有預(yù)交企業(yè)所得稅、然后匯算清繳的時(shí)候、就是虧損的、稅務(wù)局打電話說這么點(diǎn)稅錢就不要退了、讓我調(diào)整、可是我是虧損的、要怎么調(diào)
老師,匯算清繳時(shí),年報(bào)是盈利的,所得稅是異地項(xiàng)目預(yù)繳的,盈利部分彌補(bǔ)以前年度虧損,專管員說預(yù)交的所得稅不退稅,在調(diào)整扣除的表里,我怎么填寫?
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報(bào)考稅務(wù)師,財(cái)務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個(gè)稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報(bào)
一般納稅人同一種貨物,購進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號(hào) 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒有50,這個(gè)是要選其他吧
客戶開回來的原材料都是××××xx樹脂,x××××x辛脂,這樣的回來,請(qǐng)問這樣的原材料開出去的是塑料制品,不知道有沒有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來塑料制品?
@郭老師,我聽說今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費(fèi)用,尤其是人員學(xué)歷新書,我們一共11個(gè)研發(fā)人員,但是3人沒有證書,這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個(gè)團(tuán)隊(duì),必須都要有證書嗎?
老師 你好 個(gè)人所得稅的零申報(bào) 可以在應(yīng)發(fā)工資填0 養(yǎng)老部分填實(shí)際的養(yǎng)老金額 最后實(shí)發(fā)是負(fù)數(shù)嗎
虧損200萬,需要調(diào)增200多萬嗎?
需要調(diào)增的,沒有發(fā)票的或者其他的費(fèi)用等可以調(diào)增
老師這個(gè)要怎么調(diào)整,可以具體說一下不,不是很明白
就是納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增的
但是200萬要怎么調(diào)整呢,我們是純勞務(wù),就是民工工資,收入有1000萬。但是工資成本有1200萬,異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅所以才會(huì)有退稅,怎么調(diào)整呢?
其他欄調(diào)增就可以了
匯算清繳的報(bào)表里面調(diào)整嗎,那我的季報(bào)年報(bào)以及其他的報(bào)表需要一起更改嗎?還是只要在其他欄調(diào)增,其他的地方都可以不要?jiǎng)?
同學(xué)你好 對(duì)的,納稅調(diào)整明細(xì)表的其他欄
調(diào)增明細(xì)表的其他欄之后,還需要調(diào)整其他的表嗎?
不用了,其他的都是自動(dòng)的
財(cái)務(wù)軟件里面數(shù)據(jù)也不要?jiǎng)訂?
嗯,最后按照交的金額做分錄就行了
老師,是不是這樣處理,在其他欄填增到可以抵消所交的企業(yè)所得稅,然后在今年的賬務(wù)處理中調(diào)減去年的主營業(yè)務(wù)成本(我們公司主要是人工成本),沖減到以前年度損益調(diào)整科目。是這樣嗎?
對(duì)的,就是這樣的哦
老師,但是這部分的工資成本確實(shí)已經(jīng)發(fā)生了,成本調(diào)減之后這200萬的工資成本放在哪里?
同學(xué)你好 只是匯算清繳的時(shí)候調(diào)減