這個(gè)做成本下面就可以,
老師,您好,一般納稅人商貿(mào)企業(yè)主要收入是京東、淘寶返回來的傭金,客服人員的工資是做入成本還是費(fèi)用?
老師,我公司刷單的流程是這樣的,我們公司私賬付給淘寶店長(zhǎng)私賬一筆刷單費(fèi)用,之后淘寶店長(zhǎng)找人刷單,通過淘寶把我們之前打給他的刷單錢返回到我們的企業(yè)支付寶,其中會(huì)給刷單人員支付一些傭金費(fèi)用,這筆刷單的錢最終也是進(jìn)入到我們的公賬,所以這個(gè)錢也是銷售款,也要交稅。。 那么這一流程下來會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好!公司主營代理:車輛年審、過戶、轉(zhuǎn)戶服務(wù),每月都要付一筆傭金費(fèi)(員工和介紹人介紹業(yè)務(wù)過來的,每筆業(yè)務(wù)支付一定的費(fèi)用給員工和介召人)請(qǐng)問:支付的這費(fèi)用在賬務(wù)處理中是入員工績(jī)效獎(jiǎng)金還是傭金呢?(公司除了這傭金之外還有提成也另支付)
老師您好,我們是一般納稅人的建筑企業(yè),請(qǐng)問1-3月都有工人工資發(fā)放,但是沒有收入,這個(gè)工資是做成本還是管理費(fèi)用里面?
老師,我們是測(cè)繪公司,屬于技術(shù)服務(wù)類,想問一下我們?cè)谧鲰?xiàng)目的時(shí)候,項(xiàng)目的相關(guān)成本(主要是人員工資和餐費(fèi),住宿費(fèi))是直接放主營業(yè)務(wù)成本還是要設(shè)成工程施工來統(tǒng)計(jì)成本,還有收入我是直接入的主營業(yè)務(wù)收入核算
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
老師,注冊(cè)的時(shí)候核定稅率是銷售貨物的13,增加服務(wù)型的稅種后,傭金收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?
你們主營還是銷售貨物嗎,就只是傭金話,那這個(gè)傭金做主營業(yè)務(wù)收入,
好的,謝謝老師
主營收傭金的話,是屬于服務(wù)型行業(yè)了嗎?
是的,是的,是的,是的,
老師,收到廣告服務(wù)—推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以全額抵扣嗎?
可以,這個(gè)是可以抵扣
我是說所得稅匯算清繳可以全額抵扣嗎?
根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十四條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。