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老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120 借:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借:其他應(yīng)付款 40 貸:銀行 40

2021-10-20 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-20 09:11

同學(xué)你好,因為是別人掛靠的,你們公司開票,所以你不能按120萬計入主營業(yè)務(wù)收入。你公司 做收入的金額應(yīng)該只是掛靠的費用吧,如果是這樣的話,應(yīng)該借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶9388 追問 2021-10-20 09:12

那我們跟項目簽訂的合同做什么呢

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齊紅老師 解答 2021-10-20 09:20

同學(xué),那你們這120萬中有多少是掛靠的費用呢?

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快賬用戶9388 追問 2021-10-20 09:22

你好 掛靠費用30萬

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齊紅老師 解答 2021-10-20 09:22

如果按合同簽訂日確認收入的話,就應(yīng)應(yīng)該是借應(yīng)收賬款120萬,掛靠的費用計入其他業(yè)務(wù)收入貸方其他應(yīng)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)給對方的費用計入貸方。

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快賬用戶9388 追問 2021-10-20 09:30

你好 那收款的時候呢 轉(zhuǎn)給對方的時候呢

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齊紅老師 解答 2021-10-20 09:42

收50萬的時候就借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。轉(zhuǎn)給對方的時候,就借其他應(yīng)付款40貸銀行存款。

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快賬用戶9388 追問 2021-10-20 09:45

好的謝謝老師

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快賬用戶9388 追問 2021-10-20 09:54

那我轉(zhuǎn)給對方的時候可以這樣做嗎 借:稅費***** 其他應(yīng)付款 40 貸:銀行存款 40 營業(yè)外支出*****

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齊紅老師 解答 2021-10-20 10:05

同學(xué),這樣是不可以的。轉(zhuǎn)給對方的時候也不能計入稅費科目啊,這樣是不合理的。其實對于掛靠來說,你公司就是一個過路財神。你公司只能按照收取的掛靠費用計入收入,其他的應(yīng)該按代收轉(zhuǎn)付處理計入其他應(yīng)付款。

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同學(xué)你好,因為是別人掛靠的,你們公司開票,所以你不能按120萬計入主營業(yè)務(wù)收入。你公司 做收入的金額應(yīng)該只是掛靠的費用吧,如果是這樣的話,應(yīng)該借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,貸其他應(yīng)付款。
2021-10-20
你好!這個對于你們,是借銀行存款 40 貸其他應(yīng)付款30 其他業(yè)務(wù)收入10
2021-10-18
好,稍等,我看一下再回復(fù),您稍等。
2023-07-21
你好,這個合伙人是你們股東?你們是有限公司嗎?
2021-10-08
你好,可以的沒問題的
2022-01-17
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