可以做借:銀行存款,貸:預收賬款
老師,我想問下,我們公司是殯葬行業(yè),會收客戶20年管理費,然后領導說收的管理費給客戶開收據,那我怎么做賬?
老師,我們收客戶20年管理費600元,走的公戶,然后給客戶開的收據,我做賬可以做借:銀行存款,貸:預收賬款嗎?
老師,我們公司收客戶管理費,20年1200元,給客戶開的收據,我收款的時候是做的借:銀行存款1200,貸:預收賬款-管理費1200;我是小規(guī)模,按季度做無票收入怎么做分錄?
預收客戶一年的租金,做了借銀行存款貸預收賬款,然后客戶要求3個月開一次發(fā)票,開發(fā)票后怎么做賬呢,
老師,收到客戶打過來的預付賬款,怎么入賬?借銀行存款 貸:應收賬款?我不想走預收可以嗎?
老師,我的美團經營,我目前用個人銀行卡結算,還是用公戶的卡結算合適?
易貸賬電子賬怎么確定各個科目平了呢?
老師公司社保欠費,25年沒有計提社保費,季度申報表應付職工薪酬那和個稅申報的有挺大差可以么?小于個稅申報的
老師你好!墻體拆除,一般納稅人稅率是多少,屬于哪類
最新電商稅法在哪里查?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務結算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉為固定資產?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產維修費,其它維修費。這2個科目應該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應付款工資的怎么處理,當月工資當月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當時計提的時候通過應付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應付款工資,現(xiàn)在是其他應付款工資掛的未付的工資,應付職工薪酬工資只有一個工會經費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調增的時候不行,到底怎么寫第二個
那我什么時候確認收入呢?預收賬款能一直掛賬上嗎?
該管理費是2020年的還是2021年的?
2020年12月收的,收了20年
每年確認30元的收入。
按年確認收入,那我開不開發(fā)票?
若對方不要發(fā)票,可不開發(fā)票