同學(xué)你好,銷售出口的發(fā)票是開免稅發(fā)票,零稅率:零稅率是在計算繳納增值稅時,銷項稅額按照0%的稅率計算,進(jìn)項稅額允許抵扣。 免稅:增值稅中的免稅只是免去某一生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)的稅款,其他各環(huán)節(jié)稅款則不能免除,且進(jìn)項稅額不允許抵扣。
出口開發(fā)費(fèi)(技術(shù)服務(wù)費(fèi))是開什么發(fā)票? 出口發(fā)票還是增值稅專票? 能開0稅率的嗎?如果是那是屬于免抵退稅還是免稅呢?
老師,銷售出口的發(fā)票是開免稅還是0%稅率的發(fā)票?這兩者有什么區(qū)別嗎?是否會影響退稅呢?
老師,你好!出口貨物的銷售收入,用形式發(fā)票代替開五聯(lián)票,發(fā)票采集是在無票視同銷售里填寫金額,然后稅率是0,計稅方式是免抵退,是否即征即退(否)嗎?
出口發(fā)票開具稅率是0,是不是沒有增值稅,進(jìn)項可以抵銷項的。當(dāng)月開出口發(fā)票有影響嗎
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,報關(guān)后開具外銷發(fā)票時2個品名都選擇了免稅會影響退稅嗎?還是一定要零稅率的
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師,我們公司開出去的發(fā)票都選擇了0%稅率,請問這個對于退稅有沒有什么影響呢?
這個具體請咨詢下稅務(wù)局哦
老師,出口銷售的發(fā)票都必須開免稅稅率嗎?
也沒有要求必須吧,最新政策可以去了解下