你好,出口發(fā)票是免征增值稅的。 本來(lái)就是應(yīng)當(dāng)出口當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票的
老師,出口都是開(kāi)普通發(fā)票,0稅率,也就是不繳增值稅,但是我有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以退稅給我,是吧?
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,開(kāi)出口發(fā)票怎么做賬。出口發(fā)票是開(kāi)0稅率還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅率
您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請(qǐng)退稅,可以開(kāi)出口免稅發(fā)票嗎?對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣內(nèi)銷增值稅請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理。出口的這筆要開(kāi)具出口發(fā)票可以按免稅開(kāi)開(kāi)具嗎?
陳老師您好! 我公司3月出口,確認(rèn)收入了(開(kāi)了出口發(fā)票)出口當(dāng)月(3月份)沒(méi)有成本發(fā)票開(kāi)回來(lái)(進(jìn)項(xiàng)),成本發(fā)票可以4月再開(kāi)回來(lái)嗎?4月再做出口抵扣認(rèn)證,這樣會(huì)不會(huì)影響退稅?
出口發(fā)票開(kāi)具稅率是0,是不是沒(méi)有增值稅,進(jìn)項(xiàng)可以抵銷項(xiàng)的。當(dāng)月開(kāi)出口發(fā)票有影響嗎
老師好!想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,在資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表中。關(guān)于稅收折舊,攤銷額和累計(jì)折舊,攤銷額,該在賬上如何取數(shù),該如何計(jì)算?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師業(yè)務(wù)活動(dòng)報(bào)表里面提供服務(wù)收入是含稅的嗎
3月份取得的發(fā)票,在4月份發(fā)票稅號(hào)給開(kāi)具錯(cuò)誤,對(duì)方重新開(kāi)具,想問(wèn)下,新開(kāi)具的發(fā)票可以在粘在3月份的原始憑證里嗎
老師:你好!我的問(wèn)題是我借掛靠公司的借款,在工程進(jìn)度中借的工程貸款,在工程進(jìn)度款中就還給掛靠公司了,到?jīng)Q算中這筆借款買的人材機(jī)還需要進(jìn)入工程成本再減一道嗎?
老師,剛收到一個(gè)公司,個(gè)稅只能看到申報(bào)的金額,明細(xì)看不了,是登入自然人電子稅務(wù)局看嗎?
確定無(wú)法收回的其他應(yīng)收賬款 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說(shuō)09年以前買的車簡(jiǎn)易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購(gòu)買的車只能簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫(kù)存加下進(jìn)來(lái),這樣計(jì)提有沒(méi)有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請(qǐng)出口退稅呢
比如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)90,正好銷項(xiàng)可以抵扣。在另外開(kāi)很多出口發(fā)票是不影響稅額是吧,不會(huì)多交稅對(duì)吧
你好,是的,是這樣的(出口發(fā)票不影響內(nèi)銷納稅金額 )