同學(xué)你好,按照后者提供

老師好!我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),有項工程掛靠在別的公司,現(xiàn)在工程結(jié)束開始結(jié)算,對方按照規(guī)定需要提供70%成本票,30%勞務(wù)票,對方說30%的勞務(wù)可以打到個人賬戶,老板為了少交一道稅,讓被掛靠公司直接打到供應(yīng)商個人賬戶上,還讓我計算一下需要扣留供應(yīng)商多少稅點?老師,應(yīng)該是3%增值稅,企業(yè)所得稅是按照25%?還有三項附加稅12%,老師我這樣計算對嗎?
建安業(yè)項目暫估合同造句2500萬 現(xiàn)在勞務(wù)跟機械占了40% 稅率一般都是3% 我們需要提供的成本發(fā)票給掛靠建筑公司是94% 稅負(fù)率是3% 如果除了40%的三個點專票 其他都按13個點算 請問老師項目還需要提供多少普票
老師,我們掛靠A公司,比如10萬元~現(xiàn)在需要提供成本票90%,按照10萬*0.9=90000還是按照不含稅91743.12*0.9=82568.8提供
老師,我們掛靠A公司,就是不提供票13個點?,F(xiàn)在比如我們提供13個點的材料票,買的13個點去抵扣合適不?還是全額交合適(備注,前期十幾萬實際買的10個點,如果不購買人家的東西需要13個點買)
老師,掛靠對方公司,現(xiàn)在需要提供票,提供的材料票,比如不含稅99009.9稅率990.1價稅合計10萬,是不是可以抵扣990.1,成本是99009.9元?既可以抵也可以當(dāng)成本用
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
那公司為什么都讓按照含稅價格提供
他們?nèi)〉贸杀径嗔耍欢愊鄳?yīng)會少些,但原則上是要按后者
嗯如果人家讓按照含稅算也沒辦法
嗯,看你們實際情況來吧
嗯嗯看看如果協(xié)商可以就按不含稅來,不可以就沒辦法啦
好的,同學(xué)如果沒問題了就給老師個好評哈,謝謝同學(xué)