你好 是小規(guī)模還是一般納稅人
這里是一家貿(mào)易公司,他一年他收入第一個季度收入了20萬的普票,第二個季度收入了40萬的專票,第三個季度收入了60萬的普票,第四個季度收入了40萬的專票,50萬的普票,這是一這是一年的,然后只出了工資就支出30萬,房租支出60萬,其中50萬沒有票 10萬有票。采購40萬算出他一年要交多少稅。
老師,我們有筆土地出租收入,租給別人3年,一次性取得收入40萬。別人一次性付清。為了利用增值稅優(yōu)惠政策的30萬免征,我可以把40萬分季度開票嗎?第一季度開30萬,第二季度開10萬。取得收入不開發(fā)票,能行嗎?
某商貿(mào)有限公司,此公司為小規(guī)模公司。員工 12 人,其中8人月工資為 4000 元,4 人月工資為 6500元。第一季度對甲方合作單位開出普通發(fā)票 43 萬,第二季度開出專用發(fā)票 37 萬。第三季度開出專票 28 萬,普票32萬。第四季度開出普票20萬。其購買材料花費90萬,第一季度收到 50 萬材料票,第四季度收到 40 萬材料票?,F(xiàn)請問此商貿(mào)公司每個季度增值稅與所得稅為多少,年底總交稅是否為每個季度交稅總額的合計是多少
老師我的問題 比如我們①A項目第一季度的收入是60萬,第一季度的分包是40萬,,沒超過起征點30萬,A項目就沒有預(yù)交 ②第二個項目收入40萬,但是分包款沒有支付,就預(yù)交了40/1.01*0.01=0.39萬 ③第三個項目我們沒有收入,先支付了分包款10萬,也就沒有預(yù)交。 ④這個月我們該本地申報增值稅了就是拿三個項目的收入-分包款后的余額:(60+40-40-10=40)應(yīng)該申報的增值稅額: 50/1.01*0.01=0.49萬,實際預(yù)交:0.49-0.39=0.1萬 問題一:我做法對的嘛 問題二:我在本地季報的時候減去了③里面的分包款預(yù)交,在③ 那個項目下個季度有分包收入的時候是不是不能再減10萬了。因為我在本地預(yù)交的時候已經(jīng)減去了。
A公司為小規(guī)模,地址在北京 第一季度收入:160萬,支出95萬, 第二度收入:50萬,支出35萬, 第三4度收入45萬 支出60萬 第四季度收入:40萬普票,5萬專票,支出50萬. 請問:1.A公司一年應(yīng)納稅額是多少? 2.增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額分別是多少?
現(xiàn)在想更正24年4季度的報表和預(yù)繳,需要補繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費,包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補需要補繳的那部分呢,已交稅費那里也沒有辦法填,是不是點申報那里就會自動抵扣之前已交的呢
老師你好,公司出口的貨物從工廠到上海,再到泰國港口,簽訂的全程貨代協(xié)議,貨代公司開的發(fā)票有 國內(nèi)段拖車費運輸發(fā)票,稅率9% 國內(nèi)段港雜費 代理海運雜費免稅 國際段 代理海運費 免稅 沒有開代理報關(guān)費 報關(guān)費是不是要單獨開,稅率6%
老師,收到對方的服務(wù)費專票,我還不想認(rèn)證,請問怎么記賬?
買的手機,衣物做到招待費里面可以嗎后續(xù)要怎么處理呢?
老師:勞務(wù)公司做企業(yè)年度所得稅匯算清繳的時候,職工薪酬包含農(nóng)民工工資?我農(nóng)民工工資計入的工程施工-人工費,未計入管理費用,這種需要包含?
記現(xiàn)金日記帳和利潤有關(guān)系么
老師,評論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù),那么平均凈資產(chǎn)指什么?是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎
新能源汽車發(fā)票已交抵扣,但車輛車輛有補貼返還 基本戶收入 是否扣除固定資產(chǎn)原值:比如車輛13萬 補貼返還2萬 原值是不是13-2等于11
老師您好,公司從外面請培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費讓公司報銷,該費用怎么做賬?
請問下我們領(lǐng)導(dǎo)要我另外出一個利潤表,邏輯是一個月的客戶對賬收入減整月的供應(yīng)商對賬采購金額再當(dāng)月實際支付出去的錢(包含工資運費啥的剔除對賬供應(yīng)商貨款)。這個表能對嗎
小規(guī)模的公司
你好 二 三 四季度是全額交增值稅? 增值稅按1%? ?附加稅可以減半 實際交的增值稅* 12%*50%? 所得稅等于收入 減成本費用 相關(guān)稅費后的余額 *所得稅稅率? 數(shù)據(jù) 自己帶一下計算?
沒有聽明白 剛接觸這一行
您好 具體哪一點不明白,再追問