您好,在開(kāi)票系統(tǒng)里選擇差額,輸入金額和工資,自動(dòng)會(huì)計(jì)算好稅款,比如開(kāi)票1萬(wàn),工資9000 那么差額的稅就是1000的5個(gè)點(diǎn),備注欄會(huì)體現(xiàn)差額征收9000

老師,第三方勞務(wù)派遣,差額征稅,怎么開(kāi)票呢
勞務(wù)派遣公司差額征稅怎么開(kāi)票
勞務(wù)公司的差額征稅開(kāi)的發(fā)票和第三方平臺(tái)勞務(wù)派遣開(kāi)的發(fā)票為什么是不一樣的
勞務(wù)公司的差額征稅開(kāi)的發(fā)票和第三方平臺(tái)勞務(wù)派遣開(kāi)的發(fā)票為什么是不一樣的
勞務(wù)派遣差額征稅怎么開(kāi)票
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:北京的公司沒(méi)有車指標(biāo) 用了個(gè)人的車指標(biāo) 這個(gè)車款咋從公司轉(zhuǎn)出來(lái)呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個(gè)體工商戶沒(méi)有開(kāi)戶行信息能開(kāi)票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?


老師好,小規(guī)模不是有季度30萬(wàn)的免稅額度么,差額出來(lái)這部分還需要交稅么?
您好,你是以差額的部分來(lái)算的,就是去掉工資后的那部分,沒(méi)到30萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候是免增值稅的,發(fā)票上會(huì)顯示5個(gè)點(diǎn)交稅,申報(bào)減免
對(duì),我就是不清楚這里,如果我們季度收入50萬(wàn),有40萬(wàn)是代發(fā)的工資。實(shí)際管理費(fèi)就10萬(wàn)!那我們這個(gè)季度的10萬(wàn)到底需不需要繳納增值稅,麻煩老師解釋下
這10萬(wàn)不需要交的,因?yàn)樾∫?guī)模一個(gè)季度30萬(wàn)以內(nèi)免稅的,你就只盯著差額的這10萬(wàn),小于30萬(wàn)就免
這差額的10萬(wàn),這個(gè)實(shí)際管理費(fèi)才是你們的收入,收入一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,那個(gè)40萬(wàn)的代發(fā)工資不是你們收入,只是代收代付而已。針對(duì)收入30萬(wàn)以內(nèi)免稅