你好,同學(xué),發(fā)票還是要開(kāi)具13%
老師,我們銷(xiāo)售軟件即征即退的,我們8月份有開(kāi)票軟件的,但是稅負(fù)沒(méi)有超過(guò)3%,不用退稅,那我報(bào)稅的時(shí)候銷(xiāo)售軟件的金額應(yīng)計(jì)入一般項(xiàng)目里呢還是即征即退的項(xiàng)目里?
老師 一般納稅人,銷(xiāo)售軟件,已經(jīng)備案即征即退,開(kāi)票的時(shí)候,票面上還是13%的稅率嘛?
六月拿到軟件測(cè)試報(bào)告,進(jìn)項(xiàng)稅在納稅申報(bào)時(shí),有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,企業(yè)是購(gòu)進(jìn)設(shè)備,再加入自己的嵌入式軟件銷(xiāo)售,那個(gè)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)目是怎么區(qū)分?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面只有一個(gè)設(shè)備,有一款有硬件和軟件備注。不懂的點(diǎn)是按設(shè)備上的發(fā)票來(lái)區(qū)分,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要按銷(xiāo)售的軟硬件成本比例來(lái)區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目?
老師好,我公司已做軟件產(chǎn)品增值稅即征即退備案,因?yàn)殇N(xiāo)售軟件產(chǎn)品子系統(tǒng)不一樣,所以開(kāi)出同樣的名稱的發(fā)票價(jià)格不一樣,這樣影響后期增值稅即征即退嗎?還需要特別備注嗎?
老師,您好,我們公司是自主開(kāi)發(fā)軟件并銷(xiāo)售的一般納稅人,開(kāi)具軟件銷(xiāo)售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護(hù)的服務(wù),那我們是開(kāi)具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷(xiāo)售即增即退嗎
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰(shuí)有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬(wàn),棄置費(fèi)用250000萬(wàn),用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬(wàn),35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
這個(gè)即征即退 是先征收 在辦理退稅嘛?還是 在申報(bào)的時(shí)候 就只需要交3%的稅款???
你好,同學(xué),先征收,再辦理退稅
老師 這個(gè)退稅, 是直接退到公司賬戶嘛?不是留底嘛
你好,同學(xué),退到公司賬戶的