你有其他的費(fèi)用專票的嗎
現(xiàn)在開2019年的出口發(fā)票是過了免稅期了嗎?是還能免稅還是不能免稅了?我2020年8月份開出口發(fā)票沒有看稅率,就開了13%的稅率,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個(gè)要紅沖在重開嗎?還有就是出口發(fā)票這個(gè)的稅率應(yīng)該是0%還是3%?
出口退稅的發(fā)票稅率沒有改開成了13個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在隔月發(fā)現(xiàn)是不是只能交稅,如果這個(gè)月紅沖了下個(gè)月申報(bào)會(huì)不會(huì)退款還是只能抵稅,因?yàn)楣局婚_出口發(fā)票不需要抵稅
11月開出口發(fā)票稅率沒改成0稅率,現(xiàn)在隔月發(fā)現(xiàn)是不是只能交稅了如果紅沖了下個(gè)月申報(bào)能退款嗎,因?yàn)楣局婚_出口發(fā)票不需要留底
你好,老師,請(qǐng)問一下,上個(gè)月開了出口發(fā)票,本月申報(bào)出口退稅后被駁回了,現(xiàn)在已經(jīng)超過15號(hào)了,只能留到下個(gè)月申報(bào)出口退稅了,請(qǐng)問下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的發(fā)票是否需要沖紅重新開具啊?另外出口退稅系統(tǒng)上傳報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)以往是一次上傳一個(gè)月的,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是需要把上個(gè)月跟本月的報(bào)關(guān)單全部上傳呀?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
請(qǐng)問我公司9月24日有出口貨物,報(bào)關(guān)單是10月才拿回來的,9月就沒開出口發(fā)票,10月才能開,那我是不是只能在11月申報(bào)10月的出口退稅,開普票的時(shí)候是按那個(gè)月的匯率來開?
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
老師,第一問算產(chǎn)品的單位成本的時(shí)候結(jié)果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計(jì)算有合同部分產(chǎn)品的成本時(shí),直接用第一部的就算結(jié)果算,還是單價(jià)再算一遍,這兩種方法算下來的結(jié)果,因?yàn)樾?shù)點(diǎn),結(jié)果會(huì)有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費(fèi)用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個(gè)月需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在統(tǒng)計(jì)申報(bào)的時(shí)候,上個(gè)月已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票又被統(tǒng)計(jì)了一次,這個(gè)要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開發(fā)票我寫上公司名字,這樣公司就可以報(bào)銷,這樣可以是吧
匯算清繳時(shí)以前年度虧損,需退稅100元,這個(gè)不想退,因?yàn)楣臼琴I來的,能在調(diào)整表中的其他項(xiàng)調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司。現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得匯算清繳。請(qǐng)問什么情況下要填報(bào)(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒有調(diào)整的是自動(dòng)保存還是需要八實(shí)際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶收購菊花,打款到村委會(huì),然后由村委會(huì)打款給農(nóng)戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費(fèi)用要怎么入賬
很少,只有一點(diǎn)點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票
你問你稅務(wù)局允許你們延期抵扣吧