您好,是可以沖減之間的50萬元,相當(dāng)于先確認(rèn)收入報(bào)稅,后開發(fā)票。
這個(gè)月如果有50萬的無票收入,然后也準(zhǔn)備繳納稅款,到明年1月份開了20萬的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以沖減之前那個(gè)50萬的一部分嗎?重新做比收入,那這個(gè)20萬的收入屬于12月份的,還是一月份的?如果在4月份開了一張30萬的發(fā)票,可以在四月份沖減這30萬嗎?這個(gè)50萬的未開票收入,可以明年分期到票沖減嗎,因?yàn)椴灰欢髂暌幌伦娱_到50萬
老師,我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票,同時(shí)開了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請(qǐng)問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下,我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎?這個(gè)紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
老師你好,我們家是一般納稅人,這個(gè)月做了14萬元未票收入,報(bào)增值稅時(shí)未開具發(fā)票收入那邊填14萬元,這14萬元交增值稅,如果明年這14萬元發(fā)票開出來了,那我們家未開具發(fā)票收入那邊可以填—14萬元嘛,就是把12月份的未開具發(fā)票14萬元沖掉
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔?,我預(yù)估了例如20萬元金額的收入(20萬有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤(rùn)導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬給平嘍。因?yàn)橹?5萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個(gè)15萬是什么意思,因?yàn)榍捌陂_過票為啥還要到月底找15萬收入平那個(gè)差額。還有他說這樣不影響全年收入
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
那我明年不一定一下子開50萬,可能分幾個(gè)月開,都可以是吧!不限制時(shí)間吧,這些到明年開的發(fā)票收入屬于今年的還是明年的
您好,是可以的,是不限時(shí)間,收入算今年的。
那這個(gè)確定的未開票收入以后一定都得要開發(fā)票嗎?如果我確定了100萬,但是有40萬開不了怎么辦
您好,可以不開發(fā)票。因?yàn)闊o票收入已經(jīng)申報(bào)納稅了
我們是建筑業(yè),主要負(fù)責(zé)工地水電安裝的,現(xiàn)在做一些未開票收入原因是,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)太多,大于銷項(xiàng),公司開出去的是9個(gè)點(diǎn),進(jìn)來材料的都是 13個(gè)點(diǎn),而且公司一年都沒有繳納增值稅,根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算,想繳納一些增值稅,這樣做未開票收入有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果做了,借:其他應(yīng)付款——法人 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、稅費(fèi),因?yàn)橘~上有200多萬欠法人的,可以這樣做嗎?
您好,您最好按實(shí)際處理,因?yàn)樾袠I(yè)特性,您企業(yè)前期有留抵進(jìn)項(xiàng)稅是正常的
您好,不要沖法人的應(yīng)付款。
那今年一年不繳納增值稅沒有關(guān)系嗎
您好,是的,只要是正確的就可以。對(duì)于您的行業(yè),實(shí)際是取得甲方確認(rèn)的進(jìn)度表即可確認(rèn)收入申報(bào)增值稅。