學員您好,是的,對 你好,可以查的,一般沒問題
老師,小規(guī)模公司12月支付了稅控盤維護費280元,季報的時候不用交增值稅,請問還需要在賬上做以下分錄嘛 借:管理費用 280貸:銀行存款 280 借:應交稅費-應交增值稅 280 借:管理費用 -280 .?
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
老師,稅控盤每年的維護費280元,在入賬的時候,是不是要沖減管理費用,如果要查明細賬的話,在借:管理費用-辦公費280是可以查到這筆明細賬的嗎?
老師 其他應付款掛賬過大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權,他交個稅是以25年3月末的未的未分配利潤為依據(jù),完稅憑證上的顯示個稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計入什么會計科目
電腦上開增值發(fā)票 現(xiàn)代服務 服務費 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責任公司注冊資本都是最低10萬人民幣嗎?
我們找網(wǎng)絡主播幫忙賣貨 那發(fā)給主播的報酬是怎么做賬的呢
老師:火鍋店購買烤肉機428元,記什么會計分錄
老師,這道題是對是錯?請給出解釋,謝謝
這一題債務人以存貨抵債不是應該按照收入準則嗎,為啥不確認收入結轉成本,參考答案是BC
老師,是在購買的當期,就要同時做購買稅控盤費用的賬務處理和支付稅控盤維護費280的賬務處理嗎?舉個例子,比如現(xiàn)在是9月份,公司買了一臺稅控盤1000元,那么在9月份支付款項,拿到發(fā)票的時候,分別做兩筆,一筆,購買稅控盤費用的賬務處理借:管理費用-辦公費1000,貸:銀行存款1000。再接著做一筆,借:管理費用-辦公費-280,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)280。然后在10月份納稅申報增值稅的時候,在增值稅申報表里面把減免稅額這筆280,填進去抵扣?
是的沒錯, 是這樣的,看來,您的基礎很不錯。是做過的吧
老師,我實際是沒有自己操作過我說的這些的。包括賬務處理。我只是之前了解過相關實操處理。但是我之前的工作中,由于財務人員配置比較齊全,有些業(yè)務我接觸不到,所以我的實操經驗不全面。但是現(xiàn)在換了一家私企,相當于是主辦會計吧,而且公司只設一個會計崗,我就得什么都要去做,去接觸。其實內心是有點急的。
現(xiàn)在是有這個情況,現(xiàn)任兼職會計從2019年3月建賬。但是我發(fā)現(xiàn),他的2019年報表勾稽關系不對。讓他自己查了下原因,他說,他建賬的時候,損益類有3個科目有期初余額。其中有一個損益類科目管理費用280。所以我就想的,去查查2019年或者3月以前管理費用-辦公費的明細賬。去找差異的原因。但是,我翻閱了明細賬。沒找到這筆管理費用280的明細賬
公司是從2017年成立的,2017-2019年2月是另一個兼職會計做的
你好,直接問對方是可以快一些的,自已找可以熟悉業(yè)務。
老師,像2019年3月建賬,損益類科目有三個期初余額。導致2019年的年報的報表勾稽關系不對。如果要調的話,是只能調219年的報表嗎?還是說,要在2022年(當期)調賬?
同學您好,建賬發(fā)現(xiàn)不平調當期建賬開始期就行,2022年發(fā)現(xiàn),或以前發(fā)現(xiàn)沒調就調當期現(xiàn)在這期也行的
老師,在2022年調的話,應該怎么調?怎么做賬務處理?
金額不大的也可簡化處理一次性記當期損益調整
老師,您說的,在當期損益調整,是怎么調賬?因為畢竟是2019年的差異,在2022年做調整的話。
小額的直接做在當期損益就行了,不需通過以前年度損益調的