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老師,稅控盤每年的維護費280元,在入賬的時候,是不是要沖減管理費用,如果要查明細賬的話,在借:管理費用-辦公費280是可以查到這筆明細賬的嗎?

2022-09-26 07:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-26 07:55

學員您好,是的,對 你好,可以查的,一般沒問題

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快賬用戶1806 追問 2022-09-26 08:15

老師,是在購買的當期,就要同時做購買稅控盤費用的賬務處理和支付稅控盤維護費280的賬務處理嗎?舉個例子,比如現(xiàn)在是9月份,公司買了一臺稅控盤1000元,那么在9月份支付款項,拿到發(fā)票的時候,分別做兩筆,一筆,購買稅控盤費用的賬務處理借:管理費用-辦公費1000,貸:銀行存款1000。再接著做一筆,借:管理費用-辦公費-280,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)280。然后在10月份納稅申報增值稅的時候,在增值稅申報表里面把減免稅額這筆280,填進去抵扣?

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齊紅老師 解答 2022-09-26 08:26

是的沒錯, 是這樣的,看來,您的基礎很不錯。是做過的吧

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快賬用戶1806 追問 2022-09-26 08:44

老師,我實際是沒有自己操作過我說的這些的。包括賬務處理。我只是之前了解過相關實操處理。但是我之前的工作中,由于財務人員配置比較齊全,有些業(yè)務我接觸不到,所以我的實操經驗不全面。但是現(xiàn)在換了一家私企,相當于是主辦會計吧,而且公司只設一個會計崗,我就得什么都要去做,去接觸。其實內心是有點急的。

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快賬用戶1806 追問 2022-09-26 08:48

現(xiàn)在是有這個情況,現(xiàn)任兼職會計從2019年3月建賬。但是我發(fā)現(xiàn),他的2019年報表勾稽關系不對。讓他自己查了下原因,他說,他建賬的時候,損益類有3個科目有期初余額。其中有一個損益類科目管理費用280。所以我就想的,去查查2019年或者3月以前管理費用-辦公費的明細賬。去找差異的原因。但是,我翻閱了明細賬。沒找到這筆管理費用280的明細賬

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快賬用戶1806 追問 2022-09-26 08:49

公司是從2017年成立的,2017-2019年2月是另一個兼職會計做的

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齊紅老師 解答 2022-09-26 08:54

你好,直接問對方是可以快一些的,自已找可以熟悉業(yè)務。

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快賬用戶1806 追問 2022-09-26 08:58

老師,像2019年3月建賬,損益類科目有三個期初余額。導致2019年的年報的報表勾稽關系不對。如果要調的話,是只能調219年的報表嗎?還是說,要在2022年(當期)調賬?

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齊紅老師 解答 2022-09-26 09:10

同學您好,建賬發(fā)現(xiàn)不平調當期建賬開始期就行,2022年發(fā)現(xiàn),或以前發(fā)現(xiàn)沒調就調當期現(xiàn)在這期也行的

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快賬用戶1806 追問 2022-09-26 09:11

老師,在2022年調的話,應該怎么調?怎么做賬務處理?

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齊紅老師 解答 2022-09-26 09:34

金額不大的也可簡化處理一次性記當期損益調整

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快賬用戶1806 追問 2022-09-26 12:50

老師,您說的,在當期損益調整,是怎么調賬?因為畢竟是2019年的差異,在2022年做調整的話。

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齊紅老師 解答 2022-09-26 13:08

小額的直接做在當期損益就行了,不需通過以前年度損益調的

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學員您好,是的,對 你好,可以查的,一般沒問題
2022-09-26
你好需要交稅在做不交稅不用做的
2023-04-09
您好,這條分錄要做的 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280
2021-01-04
對的同學你的理解是正確的
2022-01-26
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2022-01-26
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