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老師,我在做分錄的時候借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款,提示貸方赤字金額,是我做錯了嗎?

2020-12-09 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-09 11:50

你這個不是當(dāng)月的最后一筆憑證撒,不是最后一筆就沒有關(guān)系

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快賬用戶7749 追問 2020-12-09 11:51

不是,是開賬做的第一筆憑證。那就不用管了?對以后報表什么沒有影響吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 11:52

這個是做賬先后順序的問題,你只要期末銀行存款余額是正數(shù)就可以的

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快賬用戶7749 追問 2020-12-09 12:13

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-09 12:38

好的,客氣,幫到你就好

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你這個不是當(dāng)月的最后一筆憑證撒,不是最后一筆就沒有關(guān)系
2020-12-09
現(xiàn)在就是借 其他應(yīng)付款-押金 金額
2023-03-29
您好,做一筆借:銀行存款-6000,貸:其他應(yīng)付款-6000 再做一筆借:其他應(yīng)付款6000,貸:銀行存款6000
2021-10-29
你好; 你是啥業(yè)務(wù)發(fā)生的。 描述下業(yè)務(wù) ;? 我看你這樣個分錄? ? 不合理? ? ??
2022-01-14
你好,這是委托其他的公司或者個人收了錢嗎?
2025-01-03
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