您好,10月份就入:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款
老師,請(qǐng)問(wèn)下我10月份抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)有張發(fā)票對(duì)方給我開(kāi)重了,但是我已經(jīng)認(rèn)證報(bào)完稅,稅款也交了應(yīng)該怎么處理啊?
您好!請(qǐng)問(wèn)我10月份購(gòu)買進(jìn)來(lái)一臺(tái)設(shè)備,但是是分期付款,對(duì)方開(kāi)票也是按分期付款的形式給開(kāi)票,10月份發(fā)票已抵扣,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么入固定資產(chǎn)。
您好!我公司購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備121800元,但是發(fā)票根據(jù)每個(gè)月支付的貨款,才給我們開(kāi)發(fā)票,貨款是分半年付清,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做這筆賬呢
您好!我公司購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備121800元,但是發(fā)票根據(jù)每個(gè)月支付的貨款,才給我們開(kāi)發(fā)票,貨款是分半年付清,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做這筆賬呢
我們公司購(gòu)入設(shè)備,是先付10萬(wàn)給供應(yīng)商,然后每月付16060*21給第三方,最后一期7180,合計(jì)444440元。 第三方每月開(kāi)票開(kāi)16060給我們,請(qǐng)問(wèn),入固定資產(chǎn)分錄怎么做?付10萬(wàn)給供應(yīng)商分錄怎么做?收到第三方每月開(kāi)票的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開(kāi)票的內(nèi)容寫(xiě)電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
之后付款就是:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
但是我收到發(fā)票的數(shù)量是零點(diǎn)幾臺(tái)哦!因?yàn)闆](méi)有全款付,所以付一部分開(kāi)一部分發(fā)票,那我收到這個(gè)零點(diǎn)幾臺(tái)的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬呢
您那邊有合同么?假如有合同的話,就知道是幾臺(tái)固定資產(chǎn)了,謝謝
購(gòu)買1臺(tái),我收到這部分發(fā)票就是不知道怎么去入賬好
先入固定資產(chǎn),拿到了發(fā)票就附在后面,摘要寫(xiě)清楚就好了
那我不是金額和稅額,還有計(jì)提對(duì)不上。
您有合同呀,按照合同入固定資產(chǎn),假如再對(duì)不上,就調(diào)整
我收到合同里面一部分的專票,而且也抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么做好呢
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款