附加稅的計稅依據(jù)? ?是 實際繳納的增值稅 跟加計遞減沒有關系的 第一種算法
老師,我測算一個項目的稅負率,同樣的材料和人工進項比例,增值稅稅負率是統(tǒng)一的,所得稅卻不一樣呢?假設利潤率都是4.8%,100萬的工程,第一種、開票金額*4.8-應交增值稅-附加稅-印花稅;第二種:不含稅收入-不含稅成本(有進項可抵扣部分)-普票成本-應交增值稅-附加稅-印花稅。這兩種算法哪種正確呢還是都不正確?
計算一下增值稅附加稅?。?如果100萬 增值稅6%=6萬 增值稅加計6%*10%=0.6萬 請問增值稅附加是多少 ? 第一種算法 6*12%=0.72萬 第二種算法( 6+0.6)*12%=0.79萬 請問哪個正確
抵扣稅費 請問老師:我們開票開出去60萬6個點的專票,收到款,然后打出去10萬收到10萬6個點的專票,可不可以算作我們所需要交的稅費就是50萬的開票增值及附加,然后還有50萬的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛入門小白,煩請老師幫忙解答,謝謝
公司向公司借款100萬,年利率是6%,請問利息收入是多少,以及繳納的增值稅、附加稅和所得稅是多少。謝謝。麻煩老師算出具體的數(shù)額
老師,我有留底,現(xiàn)在城建稅,教育費附加按照簡易計稅計提。我留底還剩1.8萬左右,我5月份要是交一般計稅的時候,需要交的數(shù)是1.3萬的話。剩下0.6萬,我6月份不夠交一般計稅的了,我是不是就不能直接用簡易計稅計征城建稅,地方附加了。我從6月份開始,應該怎么去算增值稅,計征城建稅、地方教育費附加了
有一筆自然人的借款,稅務讓確認視同銷售,但是我們沒有約定利息,也沒有實際收到過利息,那一次視同銷售收入我們要做賬務處理嗎,申報所得稅得時候也要增加進去嗎
職員在別的公司入職了買了社保,在本公司還能買工傷保險嗎
老師請問一下,公司分紅,其中有一個股東是公司,分紅給公司是不交稅的哇,個人是 20%?
老師,貨代公司2023年的成本票,可以在2024年稅前扣除嗎?
機票行程單計算進項稅是怎么計算的呢?
老師您好,請問員工出差取得的紙質火車票現(xiàn)在還可以計算抵扣嗎
老師,請問,企業(yè)收到出口退稅款10萬元到銀行賬戶,同時這10萬元也從增值稅報表里 系統(tǒng)自動將10萬元從進項留抵中扣除了,這種時候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準則上面要求的預收賬款要做成合同負債,那現(xiàn)實生活中小企業(yè)會計準則,還是做哪個科目呢?
個人代開勞務發(fā)票,公司承擔開票稅費,這部分稅費所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會計分錄??
老師,長期股權投資什么時候用投資成本二級科目?所有的情況都說一下,謝謝