你好; 你們分別去核算; 簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅的稅費(fèi)增值稅; 然后 一起計(jì)提附加稅的?
老師,我想請(qǐng)問下我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅開了六萬的發(fā)票,怎么我在外地預(yù)交稅費(fèi),稅局附加稅費(fèi)只收了城市維護(hù)建設(shè)費(fèi),教育跟地方教育沒有收
老師,我留底還剩1.8萬左右,我5月份要是交一般計(jì)稅的時(shí)候,需要交的數(shù)是1.3萬的話。剩下0.6萬,我6月份不夠交一般計(jì)稅的了,我是不是就不能直接用簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)征城建稅,地方附加了。我從6月份開始,我就得銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-加計(jì)+簡(jiǎn)易,這樣去計(jì)征城建稅、地方教育費(fèi)附加了
老師,我留底還剩1.8萬左右,我5月份要是交一般計(jì)稅的時(shí)候,需要交的數(shù)是1.3萬的話。剩下0.6萬,我6月份不夠交一般計(jì)稅的了,我是不是就不能直接用簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)征城建稅,地方附加了。我從6月份開始,我就得銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-加計(jì)+簡(jiǎn)易,這樣去計(jì)征城建稅、地方教育費(fèi)附加了
老師,我有留底,現(xiàn)在城建稅,教育費(fèi)附加按照簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)提。我留底還剩1.8萬左右,我5月份要是交一般計(jì)稅的時(shí)候,需要交的數(shù)是1.3萬的話。剩下0.6萬,我6月份不夠交一般計(jì)稅的了,我是不是就不能直接用簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)征城建稅,地方附加了。我從6月份開始,應(yīng)該怎么去計(jì)征城建稅、地方教育費(fèi)附加了
老師,我有留底,現(xiàn)在城建稅,教育費(fèi)附加按照簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)提。我留底還剩1.8萬左右,我5月份要是交一般計(jì)稅的時(shí)候,需要交的數(shù)是1.3萬的話。剩下0.6萬,我6月份不夠交一般計(jì)稅的了,我是不是就不能直接用簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)征城建稅,地方附加了。我從6月份開始,應(yīng)該怎么去算增值稅,計(jì)征城建稅、地方教育費(fèi)附加了
個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤(rùn),稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實(shí)際沒有達(dá)到(B公司日常沒有經(jīng)營(yíng)收入,名下有2個(gè)發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時(shí)候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤(rùn),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請(qǐng)問提供哪些文件
申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,哪個(gè)任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報(bào)工資,干了一個(gè)月的話,要發(fā)8000,我申報(bào)的時(shí)候可以選前一個(gè)月嗎?這樣在累計(jì)扣除的時(shí)候能累計(jì)扣除一萬嗎?
有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票項(xiàng)目名稱備注錯(cuò)了 ,不符合那個(gè)項(xiàng)目的成本票規(guī)范要求 現(xiàn)在對(duì)方不給沖紅了 這張發(fā)票現(xiàn)在怎么處理
請(qǐng)問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個(gè)人所得稅稅率及計(jì)提
合同簽署銷售分成 對(duì)方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請(qǐng)問一下 我10號(hào)收到 房租發(fā)票 1份、然后27號(hào)收到 這個(gè)月的電費(fèi)收款單及下個(gè)月的房租 繳費(fèi)通知單 1份、那么我只能在10號(hào)確認(rèn)房租、那27號(hào)的繳費(fèi)通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時(shí)候嗎。2??還是27號(hào)另起一張憑證、3?? 收到繳費(fèi)通知單 我不需要記應(yīng)付下個(gè)月的房租和本月應(yīng)付電費(fèi)吧、(本月電費(fèi)和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時(shí)候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報(bào)個(gè)稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
我這種情況,一般計(jì)稅,應(yīng)該如何計(jì)算,有公式嗎
你好; 一般就是 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅- 留抵進(jìn)項(xiàng)稅 %2B進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 計(jì)算增值稅 ;然后再去計(jì)提附加稅的?
6月所屬期留底不夠完全繳納一般增值稅,就要這樣計(jì)算了嗎?
你好; 是的; 正常是這樣計(jì)算繳納的?