你好 用的是五級超額累進稅率 按的核定所得率10% 得到利潤=1460000/1.01*10%=144554.46 然后個稅=144554.46*20%-10500=18410.89
誰會計算個人獨資企業(yè)的個稅-生產(chǎn)經(jīng)營所得稅呢? 比如9月份代開專用發(fā)票1%稅率的小規(guī)模,含稅金額1460000元,已交增值稅和附加稅15178.22元,應交個稅-生產(chǎn)經(jīng)營所得稅18410.89元。想請教一下,這個18410.89元,是怎么計算出來的呢
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率 13%,2020 年10月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給乙商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額 100 萬元; (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得銷售額 67.8萬元,已收到貨款存入銀行。 (3)購進原材料取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計113 萬元(原材料適用增值稅稅率 13%)。 要求:計算以上各項經(jīng)濟業(yè)務涉及的增值稅進項稅額、銷項稅額稅額和應交增值稅。
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率13%,在2020年10月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下。1.銷售甲產(chǎn)品,給乙商場開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元。2.銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票,取得銷售額67.8萬元,已收到貨款存入銀行。3.估計原材料取得增值稅專用發(fā)票價稅合計113萬元。(原材料適用增值稅稅率13%。)要求,計算以上各項經(jīng)濟業(yè)務設(shè)計的增值稅進項稅額,銷項稅額和應交增值稅
上海小規(guī)模納稅人,個人獨資企業(yè),季度報,報生產(chǎn)經(jīng)營所得,是收入不含稅金額,征收方式是核定征收,能準確的計算收入,1-6月開票大概10萬,這個季度7-9要準備開普票110萬,這個季度要交多少增值稅和所得稅
老師,個獨企業(yè)小規(guī)模納稅人,1季度的利潤總額是7萬元,請問1季度應交多少生產(chǎn)經(jīng)營所得稅?老板1-3月份的工資是14700元,請把計算方法告知一下,謝謝
老師,什么樣的業(yè)務類型可以記主營業(yè)務成本-管理成本?不是管理費用,餐飲公司
一年一二百萬的銷售額的單位工資薪金的申報和計提發(fā)放是不是也要一致?
這題為啥不選C,怎么理解
老師,我想問一下 我們公司的一個租戶公司,然后這個租戶公司,有一個商業(yè)裝修補貼,也是他租別的地方的那個出租方公司給他的這個補貼一共是6,000,000,然后呢,他想通過我們另外一個裝修公司給他裝修,但是實際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個3,000,000呢她想用這個租金來抵 但是在我們裝修的公司的那個帳上呢,他是余下的這個3,000,000呢,就是構(gòu)成了裝修公司的這個收入,也就是利潤這種情況下,如果是收取一些費用的話,我應當包括什么呢就是怎么跟對方收取呢?不考慮抵租金的問題
老師,公司名下沒車也沒租賃協(xié)議的情況下,老板的確是開車因公出差,油費,過路費數(shù)量不好的話可以報銷嗎?
您好老師!請問:民辦非企業(yè)的社會組織單位,轉(zhuǎn)讓2013年購買的固定資產(chǎn)公務小汽車給個人,開普票內(nèi)容是寫:小汽車,稅率3%嗎?對方的內(nèi)容是寫他的名字和身份證號嗎?
老師早上好!一般納稅人的超市銷售蔬菜和鮮豬肉也是開免稅發(fā)票吧
出口退稅,退的是進項,為什么又要和FOB價*退稅率進行比較呢?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
支付供應商的貨款,原本是 1000,供應商出運費 10 元,收 990 元的貨款,分錄怎么做?