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你好老師,我今年做賬時發(fā)現(xiàn)19年借方個稅有余額300多,可能哪筆寫錯了,我想現(xiàn)在充平,應怎么寫分錄?我們是小規(guī)模納稅人

2020-12-08 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-08 14:27

同學你好 直接沖就行了,原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶1716 追問 2020-12-08 14:30

跨年的可以直接紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-08 14:37

對的,可以直接紅沖的,沒事

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同學你好 直接沖就行了,原分錄負數(shù)紅沖
2020-12-08
你好 多交了還給你退稅的吧 是的話掛著就可以 退回做相反的
2022-03-04
你好,19年代開了專票,當時有做收入分錄嗎?
2022-02-24
你好,可以的,可以這么做的,你也可以用以前年度損益調(diào)整來做匯算,清繳的時候納稅調(diào)減就。
2023-03-16
去年開票是1%開票 今年紅沖后 還是按照這個稅率開具 不能改
2022-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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