同學(xué)你好!對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票,而你們卻支付了款項(xiàng)? 這個(gè)? 先計(jì)入預(yù)付賬款等的 等有了 發(fā)票? ? ?再計(jì)入費(fèi)用的
老師,查往來賬款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2016年有一筆付款沒有收到發(fā)票,經(jīng)核實(shí)銷售方已經(jīng)開票給我們了,是我們自己把票弄掉了,一直掛著,請(qǐng)問怎么平這筆賬呢?
老師你好,我想問一下,平時(shí)工作中,怎么登記這個(gè)發(fā)票有沒有開給我們?是月底的時(shí)候把應(yīng)付賬款列出來?
老師,有個(gè)問題想讓你給個(gè)意見,當(dāng)時(shí)公司沒會(huì)計(jì),19年1月公司想買發(fā)票,供應(yīng)商讓款打給廠家,當(dāng)時(shí)對(duì)公轉(zhuǎn)了73000有轉(zhuǎn)賬記錄,當(dāng)時(shí)老板忘了,21年廠家把發(fā)票給我們寄過來了,老板想起來這事了,查了所有記錄沒有這筆款的退款記錄,問這個(gè)事都說給了,俺這邊是跟供應(yīng)商對(duì)接了,過去那么久了,現(xiàn)在廠家把發(fā)票開出來了,是不是那邊一直在掛賬,要平無票收入的賬?
老師,請(qǐng)教下,去年2022年付款6000元,當(dāng)時(shí)是借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:銀行存款,然后一直沒有開票回來,到今年2023年5月也沒有開票回來,我想在會(huì)匯算清繳時(shí)調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額,怎么處理,2022年我沒有把這筆沒有發(fā)票弄到營業(yè)外支出,現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬,又想把其他應(yīng)付款平賬。
老師,平時(shí)工作中公司采購,對(duì)方?jīng)]有給我們開票,怎么做賬方便查看到還有誰家沒有給我們開票???例如快月末了二十五六號(hào)了,這個(gè)月有沒回來的票,我想讓銷售去催一下,我應(yīng)該怎么查都誰家沒給開票啊
審計(jì)出報(bào)告,財(cái)務(wù)報(bào)表的很多數(shù)據(jù)跟提供給他的不一致,也就是他調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表了,我們?cè)摻o他要什么證明他調(diào)過
租用的土地耕地開墾費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,請(qǐng)問以公司名義向政府申請(qǐng)員工宿舍怎么弄呢?
你好,請(qǐng)問一般納稅人開普票和開專票給客戶有什么區(qū)別
麻煩發(fā)個(gè)固定資產(chǎn)折舊表
高新復(fù)審找審計(jì)出三年審計(jì)報(bào)告,對(duì)方修改了很多項(xiàng)目,我們需要給他要什么東西
老師請(qǐng)教下我們處理銅渣、銅塊給收購方,收購方是一般納稅人,我們開出專票13%,還是要繳納13%的銷售稅金嗎?
高新復(fù)審,找了審計(jì)出22-24這三年審計(jì)報(bào)告,其中23年的報(bào)告,利潤表的研發(fā)費(fèi)用多了1000,而這1000在科目余額表4301010代碼研發(fā)支出費(fèi)用化支出有記錄,但是結(jié)轉(zhuǎn)到其他管理費(fèi)用里了,這個(gè)沒問題嗎,一定要修改嗎
請(qǐng)問在進(jìn)行EVA調(diào)整時(shí)對(duì)重組損失的調(diào)整在稅后經(jīng)營利潤方面的調(diào)整是不是加回重組損失中未被攤銷的剩余價(jià)值,對(duì)占用資本總額的調(diào)整是不是如果是本年發(fā)生就在本年直接將重組損失全部計(jì)入占用資本總額,而在下一年度開始進(jìn)行攤銷,但是如果假設(shè)攤銷5年,于2020年產(chǎn)生重組損失,那么2021.2022.2023.2024不是只攤銷了四次嗎?
老師,包工包料的裝修,開建筑服務(wù)-裝修服務(wù)可以嗎
不是,我是想說是不是安排付款的時(shí)候,就登記她是不是開票給我們?
這個(gè)的話? 可以就按你說的? 付款時(shí)? ?在備查賬簿中登記的
嗯嗯,老師我想問一下就是合同簽訂的金額是含稅的嗎?
這個(gè)呀? 如果合同沒有說是否含稅? ? ?就默認(rèn)為含稅價(jià)的 如果是不含增值稅價(jià)格? ?需要單獨(dú)注明哈