你好!是的。如果你有應稅業(yè)務要申報
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務收入-出口貸主營業(yè)務收入-內(nèi)銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
增值稅每個月申報,那印花稅是隨便報的嘛?怎么填數(shù)字呀
你好!這個是看有一些什么合同或者收入的
和開票金額有關嗎?
您好!是的,有關,還跟合同的內(nèi)容有關
那以前沒填的需要補嗎?這個都不知道怎么填哎
你好!嚴格來說是要補的了。 已經(jīng)過期了,去稅務局填表申報
這個沒有申報要緊嗎?
你好!如果查到就有滯納金,時間越久,滯納金越多
老師麻煩幫我看看我這個怎么填?謝謝
你好!你開發(fā)票是開的什么業(yè)務的發(fā)票
我們是貿(mào)易公司,開發(fā)票就開的化工的產(chǎn)品
你好!那你按含稅價填入購銷合同這里
不要除去購進來的成本嗎?
你好!不需要,你狗進來的時候,是要另外交印花稅的
那是上家交是嗎?還有賬本和營業(yè)執(zhí)照需要填嗎?填多少?
你好!不是,合同雙方都要交。 這個賬本的現(xiàn)在很多地方已經(jīng)減免了
那我們采購的時候也沒有繳過印花稅
你好!呃,那也要補交了