你好,如果有發(fā)生應(yīng)稅行為,即使沒有簽訂合同,也是需要申報(bào)? 繳納印花稅的?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下我公司屬于一般納稅人的商貿(mào)公司,現(xiàn)在要申報(bào)印花稅,請(qǐng)問(wèn)印花稅的申報(bào)方式。我們屬于是購(gòu)銷合同,是購(gòu)買的時(shí)候和銷售都需要申報(bào)印花稅嗎?還是只是銷售的時(shí)候申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)印花稅的時(shí)候,我們都沒有簽過(guò)合同,還需要申報(bào)印花稅嗎?
印花稅實(shí)務(wù)中需要每份合同都貼上花嗎?平時(shí)在申報(bào)的時(shí)候都是按季度申報(bào),根據(jù)合同申報(bào)印花稅的
印花稅購(gòu)銷合同這種現(xiàn)在是自覺申報(bào)嗎? 我們核定的印花稅稅目是營(yíng)業(yè)賬簿按年申報(bào)的? 從來(lái)沒有申報(bào)過(guò)合同的印花稅 用申報(bào)合同的印花稅嗎?
老師,報(bào)印花稅零申報(bào)的時(shí)候,顯示沒有進(jìn)行過(guò)印花稅稅種認(rèn)定,還需要申報(bào)嗎?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
這個(gè)季度也沒有應(yīng)稅行為呢,我都是0申報(bào),但是這個(gè)印花稅就沒辦法0申報(bào),還要寫什么名稱,都沒有發(fā)生業(yè)務(wù)哪里有名稱呢?
你好,沒有發(fā)生,就按0申報(bào)就是了?
但是他需要稅源采集,我采集了,里面沒有內(nèi)容,我沒辦法0申報(bào)呢?
你好,0申報(bào)的情況下,根本不需要稅源采集啊
不采集過(guò)不去
你好,都沒有應(yīng)稅行為,采集什么信息呢?