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老師好,我公司9月份多開簡易征收5%的發(fā)票,10月份開了紅字發(fā)票,申報后還有稅金沒有沖完,到11月申報主表如何填寫,因為11月還沒有抵完稅金

2020-12-07 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-07 13:53

同學你好 按照你的收入來填寫就行了

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快賬用戶4736 追問 2020-12-07 14:22

我本來11月份還有紅沖的稅金留底的,但申報表顯示要交稅

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:29

你的銷項稅都抵減了才可以的,沒抵減完就是要交稅的

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快賬用戶4736 追問 2020-12-07 14:44

就是紅字發(fā)票的稅,在11月還沒有抵完,還有留底

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:51

留抵就可以的,咋還要交稅的

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快賬用戶4736 追問 2020-12-07 14:59

就是主表不能自動生成

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齊紅老師 解答 2020-12-07 15:09

你去稅局開通負數(shù)申報就行了

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同學你好 按照你的收入來填寫就行了
2020-12-07
您好!10月補開了發(fā)票,那么對應發(fā)票的信息要填寫在對應稅率欄次,同時在未開票收入填寫負數(shù)
2022-11-13
您好 是的 11月份的紅字發(fā)票信息表 應該在下個月申報的時候做進項稅額轉出申報
2021-11-04
你好!11月12月按無票收入就可以
2021-02-10
您好 那就沒有收入的啊 沒有收入就沒有利潤 不需要繳納企業(yè)所得稅
2022-01-19
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